寫 “維修機(jī)器 1 次”:若企業(yè)提供的維修服務(wù)以人工維修為主,配件更換只是輔助且配件種類多、價值低,合并到維修服務(wù)中更方便。在這種情況下,可在發(fā)票上貨物或應(yīng)稅勞務(wù)、服務(wù)名稱欄填寫 “修理修配勞務(wù) 機(jī)器設(shè)備維修” ,規(guī)格型號欄可寫 “1 次” ,單位寫 “次” ,同時在備注欄簡單說明主要維修情況和更換的重要配件 。 把維修換的配件都一一寫上:當(dāng)更換的配件價值較高、數(shù)量較少,且客戶要求明確知曉配件費(fèi)用時,需分別填寫配件和維修服務(wù)。在發(fā)票上依次填寫配件的名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、單價、金額,再填寫維修服務(wù)的相關(guān)信息,貨物或應(yīng)稅勞務(wù)、服務(wù)名稱欄寫 “修理修配勞務(wù) 機(jī)器設(shè)備維修費(fèi)” ,并分別核算配件和維修服務(wù)的金額、稅額
老師,我們給客戶維修了機(jī)器,維修過程更換了一些配件,那開票的時候該怎么開好呢
我們修理店是小規(guī)模納稅人,客戶修車,開票按汽車維修服務(wù)費(fèi)開票出去。沒有收到款,怎么做會計(jì)分錄?收到了款,又怎么做會計(jì)分錄? 開票出去了,不管普通發(fā)票還是專票,客戶付款一定要求付到公賬上嘛?可是我們小公司進(jìn)的機(jī)油配件都沒有進(jìn)項(xiàng)票,讓人家開票,就要收稅點(diǎn),價格貴很多。沒有進(jìn)項(xiàng),客戶又要開銷項(xiàng),就會導(dǎo)致我們企業(yè)所得會高,要交企業(yè)所得稅。請問這種怎么處理呢?公司利潤很低,想不交稅或者少交
一家學(xué)校的二級門診,每年會和物業(yè)簽訂物業(yè)合同,本單位的維修都是由物業(yè)公司來負(fù)責(zé)的,因?yàn)榫S修的項(xiàng)目比較急,所以物業(yè)就自行采購了配件進(jìn)行修繕,但是這個配件開的票銷售商是第三方單位,然后是購買方是寫的我們單位的名字,但是報銷因?yàn)槭俏飿I(yè)公司代墊的費(fèi)用,所以說報銷單寫的是物業(yè)公司的名字,我們單位經(jīng)常會出現(xiàn)這樣的情況,這應(yīng)該怎么來辦理財務(wù)的報銷手續(xù)呢?
制造業(yè)公司,賣出去的機(jī)器壞了進(jìn)行維修,更換一些配件,給客戶開發(fā)票應(yīng)該怎么寫?是寫維修機(jī)器1次呢還是把維修換的配件都一一寫上呢?
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個貨物委托別人的時候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人???
這個為啥要 5989-5085 ??? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部價款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領(lǐng)款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎