申請(qǐng)退稅不一定要法人用個(gè)人所得稅 APP 掃碼登錄自然人電子稅務(wù)局申請(qǐng),還可以通過以下方式: 自然人電子稅務(wù)局(WEB 端):網(wǎng)址是https://etax.chinatax.gov.cn ,可賬號(hào)密碼登錄,也能用個(gè)人所得稅 APP 掃碼登錄。登錄后點(diǎn)擊【我要查詢】-【申報(bào)信息查詢】-【申報(bào)查詢 (更正 / 作廢申報(bào))】,在【未完成】中找到對(duì)應(yīng)申報(bào)記錄,點(diǎn)擊【申請(qǐng)退抵稅】 。 電子稅務(wù)局:進(jìn)入當(dāng)?shù)仉娮佣悇?wù)局,點(diǎn)擊 “我要辦稅→一般退稅管理”,點(diǎn)擊 “退抵稅費(fèi)申請(qǐng)” 進(jìn)入,填寫退抵稅費(fèi)申請(qǐng)表,確認(rèn)無(wú)誤后提交,等待審核 。 如果不申請(qǐng)退稅,意味著主動(dòng)放棄了多繳納的稅款,不會(huì)有罰款等處罰 。不過從經(jīng)濟(jì)角度看,會(huì)減少可支配資金;從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,若經(jīng)常不申請(qǐng)退稅,可能影響稅務(wù)信用評(píng)估,盡管目前這方面的影響還沒有特別明確和普遍的規(guī)定。
請(qǐng)問,個(gè)體工商戶已經(jīng)報(bào)送了增值稅,在進(jìn)行本年個(gè)人所得稅匯算清繳時(shí)可以零申報(bào)嗎?個(gè)體工商戶在自然人電子稅務(wù)局扣繳端申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅時(shí),所塡寫的年度收入,要和在國(guó)稅電子稅務(wù)局報(bào)增值稅時(shí)的收入一致嗎?
老師,我們收到這個(gè),我需要申辦退稅嗎,會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)尊敬的納稅人:2021年度企業(yè)所得稅匯繳申報(bào)已結(jié)束,你單位有多繳稅款,同時(shí)2021年度四季度未享受企業(yè)所得稅緩繳政策。若您年報(bào)未有作廢或更正申報(bào)記錄,請(qǐng)盡快登陸電子稅務(wù)局辦理退稅,辦理路徑:電子稅務(wù)局-我要辦稅-一般退(抵)稅管理-匯算清繳結(jié)算多繳退抵稅。若您年報(bào)有作廢或更正申報(bào)記錄,請(qǐng)攜帶公章到辦稅大廳辦理匯繳退稅。已辦...
老師,個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)所得,自然人電子稅務(wù)局,是預(yù)繳申報(bào)了以后,在申報(bào)年度匯總,這塊就完成了是嗎?沒有其他要申報(bào)的了是嗎?
老師好,我是個(gè)體工商戶,三月31號(hào)之前需要完成經(jīng)營(yíng)所得年度匯算申報(bào),請(qǐng)問這個(gè)申報(bào)在哪里報(bào)呢?是自然人,電子稅務(wù)局扣繳端嗎? 還是進(jìn)入電子稅務(wù)局申報(bào)?
你好,老師。個(gè)體工商戶下面只有一個(gè)員工就是法人,這樣法人每個(gè)月需要進(jìn)電子稅務(wù)局端口申報(bào)代扣代繳個(gè)人所得稅嗎?如果需要,那到每個(gè)季度了還需要在經(jīng)營(yíng)所得進(jìn)去預(yù)繳納稅申報(bào)嗎?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡(jiǎn)化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項(xiàng)稅額小于可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,老板問我如果多開幾百萬(wàn)銷項(xiàng)票,會(huì)不會(huì)影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個(gè)是得怎么算啊,有點(diǎn)蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價(jià)定率吧?
農(nóng)業(yè)小規(guī)模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營(yíng)業(yè)執(zhí)照后辦理哪些事?
公司購(gòu)進(jìn)雞蛋再進(jìn)行銷售,免征增值稅和企業(yè)所得稅嗎?