你好,需要發票,沒有發票不能稅前扣除。第二個問題也需要,支付的時候支付方需要代扣代繳個稅。
您好,工商年報里的納稅總額都是填報的年度屬期內的,如24.1-12月應該繳納的稅款,實際上當年入庫的稅金是23.12-24.11月的,屬地的工商部門這兩種兩種解釋都有,我一直都是按照前一種填報的,應該沒問題吧?反正整體每天多報或少報
匯算清繳-納稅調整-利息支出,是只填非金融機構利息支出,向銀行借款利息支出不用填嗎?
老師,我們公司原材料的價格有上旬中旬下旬三個價格,算產品成本,這三個價格取哪一個呢?
請問老師,2024年報所得稅時預交了4.2萬企業所得稅,但是現在匯算清繳退了3.5萬,等于只交了0.73萬,是按規矩做的賬,請問老師,這樣子稅務后臺會有問題嗎?
#提問#老師,商貿公司4月份支付的貨款并已到貨入庫,6月份收到的普通增值稅發票,支付的貨款就是開票金額,不需要暫估入賬,并且5月份的時候就已經將4月份購買的貨物進行了銷售,怎么寫分錄?
老師,AB公司都是一個老板,但是法人不一樣。現在是A公司欠480萬的原材料,B公司原材料可以賣260萬給A公司,B公司可以賣成品給A公司抵原材料嗎
老師,匯算清繳把去年暫估的成本全部調增了,還用做憑證嗎?
跨境電商注意稅率是怎么弄
老師,公司要注銷,未分配利潤有余額怎么處理呢
請問,去年工資申報專項扣除公積金填的全額,(530.4元,如果一半應該是26502元)填的是530.4元現在匯算清繳這樣填有問題嗎?會對比嗎?謝謝
老師,今天我們財務經理說,這個員工不用給公司開發票,只需要給一個收據,按照小額零星支出500元以下,給我們開具收款收據,收據上寫上姓名,內容,金額,身份證號碼,手機號碼。就可以作為稅前扣除的憑據。請問,不開發票開收據,可以?
他說的這個扣除憑證是對的。但是,你們是每月都發生,已經不是零星支出了。
老師,她說稅法上也沒規定多長時間一次啊。她說只要是單次不超過500就可以。可以像她說的這樣去弄嗎?
首先這個500的含義,北京稅務局12366曾解釋過,就是按照增值稅的起征點比照的,每月按次是沒到400,強調了是小額零星的商販,你們這個租車業務,那個員工可不是商販,它是每月發生的。(這個稅前扣除憑證不能拿所得稅跟增值稅用一個標準去衡量。)如果你們經理確實有把握這樣操作沒問題的話,如果不幸被稅務檢查住,看看能辯論贏么。