同學(xué)你好,一般情況下,下載12月份的就行了,財(cái)務(wù)報(bào)表是按季度申報(bào)的。
老師你好,請(qǐng)問報(bào)稅系統(tǒng)里面的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表里面的金額,是不是就是我們財(cái)務(wù)軟件做賬的20年12月份的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表里面的金額直接填入進(jìn)去對(duì)嗎?
老師你好,我想請(qǐng)問一下,報(bào)稅系統(tǒng)里面的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的年報(bào)數(shù)量是不是我們做賬財(cái)務(wù)軟件里面20年12月份的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表里面的數(shù)量直接填入進(jìn)去就可以了嗎?
老師,我問一下,就是說我今天申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),在系統(tǒng)申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表里面不是有一個(gè)利潤(rùn)表,跟資產(chǎn)負(fù)債表,因?yàn)槲耶?dāng)時(shí)在做憑證的時(shí)候,我出的我的財(cái)務(wù)報(bào)表,利潤(rùn)表,還有那個(gè)資產(chǎn)負(fù)債都是都是平的,我就我就一張那些,就是這兩個(gè)表直接申報(bào)的那個(gè),就是咱們企業(yè)所得稅,那就是財(cái)務(wù)報(bào)表出來的那個(gè)數(shù),利潤(rùn)表里面有一個(gè)凈利潤(rùn)總額,就是累積的那個(gè)總額,她應(yīng)該加資產(chǎn)負(fù)債表,七出的金額等于資產(chǎn)負(fù)債表,所有者權(quán)利期末的那個(gè)余額,它不相等原因在哪里?
老師好,現(xiàn)在要做22年1月份資產(chǎn)負(fù)債表,之前做賬是別的財(cái)務(wù),現(xiàn)在給我們一個(gè)21年底的資產(chǎn)負(fù)債表,讓我們根據(jù)這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表做1月份的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表,問題是,我們就以21年底的負(fù)債表為基礎(chǔ)對(duì)應(yīng)每一項(xiàng)負(fù)數(shù)減去正數(shù)加上出一月份的資產(chǎn)負(fù)債表對(duì)嗎?
老師,季度申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)務(wù)(比如10月申報(bào)的時(shí)候),我們是報(bào)季度的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表,還是9月份的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表?
給公司買的電腦,享受了國補(bǔ)。只能開個(gè)人發(fā)票,這個(gè)可以做賬做到公司里面嗎?但是需要納稅調(diào)增是嗎?
老師,應(yīng)收賬款計(jì)提壞賬沒有核銷!資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款金額是不是要減去壞賬準(zhǔn)備后的金額填列
教育局讓我拿會(huì)計(jì)賬薄去教育局檢查,會(huì)計(jì)賬薄包含哪些
個(gè)體戶收到法人個(gè)人名字為抬頭的大發(fā)票時(shí)能作進(jìn)項(xiàng)成本用嗎
老師,我們公司24年8月和9月經(jīng)營了兩個(gè)月就裝修,然后12月又開始經(jīng)營,連續(xù)12個(gè)月超過500萬的營業(yè)收入,是24年8月—25年7月,還是24-8-9-12再到25年9月,這個(gè)時(shí)間怎么算連續(xù)12個(gè)月
請(qǐng)問在單一窗口哪里打印提運(yùn)單?
請(qǐng)問外貿(mào)企業(yè)出口因質(zhì)量問題少收匯,出口退稅影響嗎?謝謝
會(huì)計(jì)賬簿包含哪些內(nèi)容呢
老師,2024年有些制造費(fèi)用、管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用沒有取得發(fā)票。那我企業(yè)所得稅匯算清繳要利潤(rùn)調(diào)增,填寫在哪些表的哪些欄內(nèi)呢。小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
老師。我們公司的賬上庫存商品的負(fù)庫存是啥意思?怎么導(dǎo)致的呢?
你說明白點(diǎn),我聽不懂啊?
同學(xué)你好,也就是說,財(cái)務(wù)報(bào)表是每個(gè)季度申報(bào)一次,即資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表,下載12月份的,在申報(bào)12月份的企業(yè)所得稅和增值稅的時(shí)候一起申報(bào)就行了,在申報(bào)10、11月份的增值稅時(shí),不需要申報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表。
沒有明白呢
同學(xué)你好,這樣說吧,增值稅是10、11、12月份的都要申報(bào),企業(yè)所得稅10、11月的不需要申報(bào),12月的需要申報(bào),這你能明白嗎?
我的意思是申報(bào)的那個(gè)時(shí)候,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表去查詢幾月份的導(dǎo)出來填電子稅務(wù)局里面
同學(xué)你好,導(dǎo)12月份的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表,再填寫電子稅務(wù)局里面。
不對(duì)吧,不應(yīng)該是10.11,12三個(gè)月的嗎?
同學(xué)你好,也不完全是,資產(chǎn)負(fù)債表是導(dǎo)12月份的,利潤(rùn)表是導(dǎo)12月份的,但是為了填寫電子稅務(wù)局的利潤(rùn)表,如果有本月或者本期數(shù),這個(gè)是填寫10-12月的金額,本年累計(jì)數(shù)是填寫1-12月的數(shù)。
反正就是說,我們?cè)谖覀兊呢?cái)務(wù)軟件里面。導(dǎo)出來直接就是搜索12月份的,對(duì)嗎?
同學(xué)你好,對(duì)的,可以這樣操作。
暈了暈了,還是沒懂
同學(xué)你好,這樣吧,我們一步一步的來說,導(dǎo)出12月份的資產(chǎn)負(fù)債表來,直接填寫到電子稅務(wù)局,這個(gè)你能明白了吧?
為啥不是導(dǎo)出10.11.12月份的呢?
同學(xué)你好,因?yàn)?0、11月份不需要申報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表的。所以10、11月的資產(chǎn)負(fù)債表不需要導(dǎo)出來。只導(dǎo)出12月份的資產(chǎn)負(fù)債表就行了。
那不是要三月份的數(shù)據(jù)嗎?你只導(dǎo)出來12月份的能行嗎?
同學(xué)你好,對(duì)于資產(chǎn)負(fù)債表來說,是時(shí)點(diǎn)數(shù)據(jù),12月份的資產(chǎn)負(fù)債表可以理解為已經(jīng)包含10、11月份的數(shù)據(jù)了。能行的。
好的吧,那我知道了,那利潤(rùn)表也包括了嗎?
同學(xué)你好,利潤(rùn)表累計(jì)數(shù)是包括了,但是如果需要填寫本月數(shù)或者本期間的數(shù),就沒包括,需要導(dǎo)出10-12月三個(gè)月的利潤(rùn)表,把三個(gè)月的本月數(shù)加在一起,填寫到電子稅務(wù)局就行了。