是的,重新開(kāi)具會(huì)退回來(lái)的
老師,你好。我們上個(gè)月收到兩張進(jìn)項(xiàng)票,當(dāng)時(shí)就做了退稅勾選,這個(gè)月退稅申報(bào)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)發(fā)票名稱跟報(bào)關(guān)名稱對(duì)不上,需要退回發(fā)票重開(kāi)。這個(gè)發(fā)票上月已經(jīng)勾選退稅了,那要怎么操作呢
我是一般納稅人,這個(gè)月銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票其中一張開(kāi)錯(cuò)了,忘了作廢了,需要繳納增值稅稅金2萬(wàn),但是其中有一張發(fā)票下個(gè)月需要紅沖,那這個(gè)繳納的增值稅可以退嘛?
老師你好,我6月份開(kāi)了一張專票,那我這個(gè)月是不是要交這個(gè)稅啊?但是客戶要求是開(kāi)普票,那我豈不是要交稅了嗎?但是這個(gè)月增值稅還沒(méi)報(bào)
你好老師,上個(gè)月開(kāi)錯(cuò)了發(fā)票(原來(lái)是免稅的罰款開(kāi)成了1%),這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在出來(lái)了1萬(wàn)多的稅,這個(gè)月作廢上個(gè)月的發(fā)票重新開(kāi)免稅發(fā)票的話,下個(gè)季度你能不能退這個(gè)月交的增值稅?或有沒(méi)有其他辦法這個(gè)月就不交稅
你好老師,小規(guī)模納稅人12月份不小心給小規(guī)模納稅人開(kāi)了專票,現(xiàn)在報(bào)稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)了這件事,這個(gè)發(fā)票現(xiàn)在可以作廢重新開(kāi)普票嗎?然后這個(gè)增值稅可以退嗎?或者不用作廢把增值稅交掉可以不?
某個(gè)體工商戶(小規(guī)模納稅人)從事汽車(chē)修理服務(wù),2023年6月取科修理服務(wù)收入額(價(jià)稅合并定價(jià))25.75萬(wàn)元,銷(xiāo)售汽車(chē)零部件獲得收入3580元,均開(kāi)普通發(fā)票,當(dāng)月購(gòu)入修理用配件5000元,取補(bǔ)普通發(fā)票,請(qǐng)計(jì)算其當(dāng)月應(yīng)納地值稅。
匯算清繳本年折舊大于累計(jì)折舊怎么填?
英倫機(jī)械制造有限公司生產(chǎn)的甲產(chǎn)品,需要經(jīng)歷三道工序。2023年6月份,甲產(chǎn)品的相關(guān)資料如下:(1)月初無(wú)期初在產(chǎn)品,本月發(fā)生的生產(chǎn)費(fèi)用為:材料費(fèi)用560000元;燃料和動(dòng)力費(fèi)費(fèi)用44000元;人工費(fèi)用156000元;制造費(fèi)用52000元。(2)甲產(chǎn)品在三道工序的投料比例為:第一工序50%;第二工序30%;第三工序20%。投料方式為:第一工序在生產(chǎn)開(kāi)始時(shí)一次性投入,第二、第三工序在生產(chǎn)過(guò)程中均衡投料。(3)甲產(chǎn)品定額工時(shí)50小時(shí),其中第一工序30小時(shí),第二工序12小時(shí),第三工序8小時(shí)。各工序的在產(chǎn)品在所在工序的完工程度均為50%。(4)本月完工甲產(chǎn)品800件。(5)月末在產(chǎn)品200件,其中第一工序100件,第二工序60件,第三工序40件。操作步驟:(1)開(kāi)設(shè)“生產(chǎn)成本——基本生產(chǎn)成本——甲產(chǎn)品”的明細(xì)分類(lèi)賬,并將本月發(fā)生的生產(chǎn)費(fèi)用登記在該明細(xì)賬戶中。(2)計(jì)算月末在產(chǎn)品材料費(fèi)用的約當(dāng)產(chǎn)量,確認(rèn)當(dāng)月甲產(chǎn)品材料費(fèi)用的約當(dāng)總產(chǎn)量,并據(jù)以分配材料費(fèi)用,計(jì)算出月末在產(chǎn)品和本月完工產(chǎn)品的原材料費(fèi)用。(3)計(jì)算月末在產(chǎn)品其他費(fèi)用的約當(dāng)產(chǎn)量,確認(rèn)當(dāng)月甲產(chǎn)品其他費(fèi)用的
去年后半年我接受賬務(wù),建立賬套時(shí)直接把之前的應(yīng)收賬款改成了預(yù)收賬款,因?yàn)橹皼](méi)有確認(rèn)收入,現(xiàn)在想想是不是有影響,還能更改嗎
某化妝品廠為增值稅一般納稅人,當(dāng)年8月份銷(xiāo)售高檔化妝品1000套,單價(jià)900元;受托加工高檔化妝品50套,加工費(fèi)10000元,代墊輔助材料500元,委托方提供原材料成本為156000元;另外該廠所屬非獨(dú)立核算的銷(xiāo)售門(mén)市部本月從成品庫(kù)領(lǐng)取高檔化妝品30套,每套成本價(jià)700元,用于對(duì)外贊助。要求:計(jì)算該化妝品廠本月應(yīng)納增值稅稅額和消費(fèi)稅稅額。
公司購(gòu)買(mǎi)油漆,去年入了低值易耗品,已經(jīng)用在辦公樓,今年怎么調(diào)賬
高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目施工需不需要繳納環(huán)保稅
老師,專管員說(shuō)23年享受了殘疾人加計(jì)抵減,這個(gè)在哪里查看呢?
老師,文化傳播的公司需要申報(bào)文化建設(shè)事業(yè)費(fèi)這個(gè)稅嗎
一方是個(gè)人的買(mǎi)賣(mài)合同需要叫印花稅嗎
那我這個(gè)月的增值稅豈不是是要交他的稅,我上個(gè)月開(kāi)的,這個(gè)月作廢
是的,上個(gè)月交,這個(gè)月退
我2月份開(kāi)的增值稅,我3月份這邊我要作廢他2月份的增值稅先交,那這個(gè)稅我就不用退了,把2月份增值稅發(fā)票作廢,這個(gè)稅會(huì)放在3月份給我,是這樣意思嗎
作廢發(fā)票后,2月份的稅款不會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)移到3月份。 具體操作如下: 1. 2月份申報(bào)和繳稅:即使發(fā)票在3月份作廢,2月份的增值稅申報(bào)和繳納仍需按原發(fā)票金額完成。 2. 3月份處理作廢發(fā)票:在3月份作廢發(fā)票后,可以在3月份的增值稅申報(bào)中調(diào)整銷(xiāo)售額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額,減少應(yīng)納稅額。 3. 稅款處理:2月份已繳納的稅款不會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)到3月份,但可以通過(guò)調(diào)整3月份的應(yīng)納稅額來(lái)減少當(dāng)期應(yīng)繳稅款,或申請(qǐng)退稅。