你好,有發票的情況下做利潤分配,未分配利潤可以抵扣2024年的所得稅納稅調減就可以的 借利潤分配未分配利潤貸銀行存款
老師好,請問23年計提的員工工資,是不是只要在24年做匯算清繳結束之前支付了就可以稅前扣除,如果是23年的年終獎的話是不是必須得在23年12月31日之前支付出去才能算做23年的費用稅前扣除,如果24年1月支付了23年的全年一次性獎金,那么這個費用就屬于24年了
24年收到發票10000。是屬于23年的費用。 23匯算清繳的時候調減了。 23年沒有改賬,24年改賬可以嗎? 補計提23年費用 借:預提費用10000,貸應付賬款10000 付款的時候借應付賬款10000,貸銀行存款10000 這樣做對嗎?
24年的社保費9月到12月已經計提但是都未繳納社保費,請問,最遲在明年的什么時候清繳,才可以在企業所得稅匯算清繳的時候仍做稅前扣除?可以在25年5月之前清繳完畢還可以做扣除嗎?
老師,公司的一個股東在24年公司成立初期購買了4臺筆記本,尚未開票,請問現在開票可以嗎?24年計提了費用,25年拿到票后沖銷24年的分錄再重新做分錄嗎?所得稅匯算清繳又是怎么回事?算24年還是25年?
老師好,24年1月支付了一年的房租100萬,24年12月發票還沒來,就在24年12月把這100萬全部做到管理費用里了,25年得知對方開不出發票了,那么在25年匯算清繳的時候是不是把這100萬全部納稅調增就好了。25年會計賬上還要不要做什么賬務處理
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
老師,老板和股東的小轎車加郵費,過路費維修費這些想在公司報銷可以嗎?前提是什么?
25年做24年匯算清繳的時候做調減還是26年做25年匯算清激的時候調減!
2025年做2024年匯算清繳、調減 抵扣的是2024年的所得稅。