自然人電子稅務(wù)局(扣繳端)
請(qǐng)問(wèn)老師,我司在2018年及2019年進(jìn)行過(guò)股權(quán)變更,未進(jìn)行個(gè)稅、印花稅申報(bào),現(xiàn)稅務(wù)局通知補(bǔ)申報(bào),但國(guó)稅網(wǎng)系統(tǒng)里沒(méi)有“待申報(bào)”提示,我是到哪里進(jìn)行申報(bào)?由受讓人申報(bào)還是轉(zhuǎn)讓人申報(bào),還是我們公司在國(guó)稅網(wǎng)上申報(bào)?原則上都是平價(jià)轉(zhuǎn)讓的,是不是就不涉及個(gè)稅?
老師好 一般納稅人申報(bào)是在國(guó)家稅務(wù)總局申報(bào),個(gè)人所得稅同樣是在國(guó)家稅務(wù)總局申報(bào)嗎?
在國(guó)家稅務(wù)局網(wǎng)站哪里可以查看到稅務(wù)要求申報(bào)的每個(gè)表格的填寫(xiě)說(shuō)明
老師,個(gè)體戶(hù)在哪個(gè)網(wǎng)頁(yè)上申報(bào),也是國(guó)家稅務(wù)電子網(wǎng)站嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)網(wǎng)上注冊(cè)新公司申報(bào)在哪個(gè)網(wǎng)站申報(bào)? 具體流程和申報(bào)材料是怎樣的?
老師,差額征收全額開(kāi)票價(jià)稅合計(jì)1090扣除部分654增值稅附表1簡(jiǎn)易計(jì)稅銷(xiāo)售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開(kāi)差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷(xiāo)售額填多少?因?yàn)椴铑~開(kāi)的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價(jià)就是1054(1090-36)加稅合計(jì)1090這樣的話增值稅附表一銷(xiāo)售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補(bǔ)2021年的虧損,而不是先彌補(bǔ)2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷(xiāo)無(wú)法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價(jià)值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價(jià)值?請(qǐng)教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對(duì)方來(lái)給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費(fèi),這個(gè)怎么做賬
境內(nèi)企業(yè)五星紅旗船舶,從事國(guó)際運(yùn)輸服務(wù),航次是國(guó)內(nèi)裝貨到國(guó)外卸貨,或者國(guó)外裝貨到國(guó)內(nèi)卸貨,船員工資和船員管理費(fèi)以美金支付給境外香港的勞務(wù)公司(船員都為中國(guó)籍)需要幫他們公司代扣代繳嗎?需要代扣代繳哪些稅,船員的個(gè)稅需要代扣代繳嗎 現(xiàn)在支付,2月 3月勞務(wù)費(fèi) 2月 3月 船員都在船上,船在寧波靠港,4月在寧波裝貨船舶才開(kāi)出去馬來(lái)西亞,這種勞務(wù)費(fèi)是否需要代扣代繳
24年第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表有變動(dòng),匯算清繳的時(shí)候需要去更正申報(bào)第四季度報(bào)表嗎?如果更正了,需要補(bǔ)稅的話,需要交滯納金嗎
老師調(diào)表不調(diào)賬,調(diào)財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
個(gè)體工商戶(hù),核定征收的一個(gè)月不超3萬(wàn),超了會(huì)收多少稅
為啥發(fā)出成本低利潤(rùn)就高,能舉例子嗎