沒申報增值稅吧 得申報了增值稅
老師,您好,我想問下,我是外貿型的出口企業,進項發票有普票和專票,其中專票的品名也跟關單對應不起來,因此也不想退稅了,是否還需要進行退稅勾選的動作。因為申報表中一直申報了關單收入的免稅銷售額,需要轉為內銷嗎,還是就一直放在免稅銷售額那欄就可以。
老師您好,我們公司純貿易公司,貨物進項發票我都是選擇退稅勾選,其他增值稅專用發票因為不需要抵扣,以前選擇了抵扣勾選后增值稅報表里我也要轉出的,那請問,新國稅系統里面現在有不抵扣勾選,我是不是可以把其他進項專票選擇不抵扣勾選呢?
老師,您好,現在新電子稅務局,我們是外貿企業,我昨天勾選了幾張發票 不抵扣認證 原因是用于免稅項目,所屬期是顯示12月的,但是我12月的增值稅附表就是沒這些數據,是因為免稅項目的原因所以所屬期跟著退稅認證來了嗎(退稅認證是必須當月勾選的,次月所屬期就變了,抵扣認證是在報稅期前都能勾選)
老師,我們是生產性出口企業,上個月開了一張發票,做了增值稅免稅申報,然后再怎么做? 未抵扣的進項發票有材料發票也有油費發票,都可以申請抵扣留底退稅申報嗎? 另外我們這次不勾選認證進項發票 是不是這次不退稅 下次再一起勾選認證申請退稅呀? 老師,我對外貿零基礎,所以問題有點零散,麻煩指導一下!謝謝!
你好老師,我是外貿企業,我剛收到進項發票了然后退稅勾選了,我想問一下勾選完了就可以去退免稅申報了嗎還是需要等幾天?我現在退免稅申報智能配單那選不到進項發票是因為剛抵扣勾選的原因嗎?我們是首次辦理退稅
公司章程在哪里能查到
公司銷售收入之前的會計做成了借:其他貨幣資金,貸:主營業務成收入,應交稅費應交增值稅銷項稅額,現在我更正是不是直接沖借:應收賬款,貸:其他貨幣資金
反向開票的代扣代繳的進項稅和個稅怎么做賬
老師 收到的銀行利息 是不是借:銀行存款 貸:財務費用-銀行利息 有三個銀行卡就要做3個分錄啊?
員工工傷會計怎樣處理,借應付職工薪酬——福利費 貸,銀行存款?
請問,如果新購入的固定資產滿足一次性計入費用,是在當季申報所得稅的時候就可以直接抵扣嗎?
公司是一般納稅人商場,正在裝修中,之前裝修費用都記入了長期待攤費用,本月有了收入,可以把長期待攤費用攤銷嗎?怎么攤銷呢?后期還會有工程款記入
老師,我們酒店是一般納稅人,搭建了一些小規模的公司(其中有個物業公司),把保潔人員和維修人員分到了物業公司,我現在物業公司給酒店開票,具體怎么開? 需要在電子稅務局的具體操作步驟,還有選的稅收分類編碼,每個月主要就是保潔和維修,這個月需要給開保潔費發票(因為沒發生維修)
既有內銷也有外銷的外貿公司,可以抵扣進項稅嗎,如果光外銷沒有內銷就不能抵扣進項稅對嗎
匯算清繳從業人員含從第三方派遣過來的人嗎???(我們有服務的第三方,他們的工資我們是打到第三方,第三方給他們發的工資,合同什么的都不是跟我們簽的)
老師,之前增值稅申報了,但是之前沒有開具普通發票,只是在未開票收入那填了個數,今天剛開的出口發票
增值稅申報了沒有?退稅勾選在附表2填寫了嗎?什么時間填寫的?
老師,因為我們報關單上是CIF價,金額5822,運費10,保費50,但是我按報關單配單時系統自動顯示一個成交金額5822,一個美元離岸價5804.95,但是我開出口普通發票是按5822-10-50=5762 算的,他這上面的美元離岸價是怎么算出來的?
老師,您是說出口退稅需要在申報增值稅填寫附表二嗎?2024年4月份的報關單,增值稅好像申報在2024年10月份了,應該是沒有填寫附表二
選擇了退稅勾選需要申報附表2 申報了附表2才可以申報出口退稅
離岸價格是fob的價格,這個5822包含運費和保費吧。是的話,就是5822-10-50
但是開專票的價格和系統顯示的美元離岸價為什么會不一致呢?老師,我剛看到運費是USD/10/3,保費是CNY/50/3,我把人民幣按照美元算了,這樣的話出口發票我是不是應該作廢了重新開?
你好,這里面有一個人民幣,有一個美元USD的這個是10美元,然后保費這個是50人民幣。
是的需要作廢。重新開。
老師,我是2024年4月份出口的了,增值稅我申報在這個月就可以嗎?會不會影響退稅?
還是可以更正之前的增值稅申報表?
你好,在這個月可以的,你得先報了進項銷項之后再申請退稅
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快