借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入-加計(jì)扣除
三、優(yōu)惠政策 技術(shù)合同認(rèn)定登記是兌現(xiàn)各級(jí)各類促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化優(yōu)惠政策的重要依據(jù),經(jīng)認(rèn)定登記的技術(shù)合同可享受以下優(yōu)惠政策: (一)免征增值稅:納稅人提供技術(shù)轉(zhuǎn)讓、許可、技術(shù)開發(fā)和與之相關(guān)的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù),免征增值稅。轉(zhuǎn)讓方或開發(fā)方須開具增值稅普通發(fā)票; (二)減免所得稅:符合條件的居民企業(yè)年度技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得不超過500萬元的部分,免征企業(yè)所得稅;超過500萬元的部分,減半征收企業(yè)所得稅; 這里的500萬是限定企業(yè)所得稅嗎?增值稅沒有嗎?
老師,我想問一下,現(xiàn)在高薪技術(shù)企業(yè)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額可以加計(jì)扣除,但是之前繳納的多的部分增值稅會(huì)退回來,請(qǐng)問一下退回來的增值稅怎么做賬
老師,我想問一下,我們享受生產(chǎn)企業(yè)以抵扣進(jìn)行稅額加計(jì)5%抵減應(yīng)納增值稅額這個(gè)優(yōu)惠政策,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄要怎么做
你好!老師請(qǐng)問一下,高新企業(yè)可以享受增值稅加計(jì)扣除5%,這個(gè)是怎么樣的處理流程呢
老師您好!我司是符合先進(jìn)技術(shù)企業(yè)可以享受加計(jì)扣除增值稅5%的優(yōu)惠,請(qǐng)問這部分增值稅的分錄怎樣做?
貿(mào)易公司包材和商品一起進(jìn)項(xiàng)怎么開票
我公司是一般納稅人的生產(chǎn)企業(yè),促成了筆居間費(fèi)項(xiàng)日,開居間費(fèi)發(fā)票,增值稅稅率是13還是6稅。
老師,公司搞團(tuán)建娛樂活動(dòng),一等獎(jiǎng)發(fā)放現(xiàn)金這種做什么費(fèi)用?
匯算清繳的時(shí)候是不是獎(jiǎng)金和工資加在一起天下職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表?
老師,購買景德鎮(zhèn)貴重瓷器(每件過萬)做為辦公室擺件,請(qǐng)問記入什么科目?
老師,勞務(wù)再分包,增值稅能抵減分包款繳納嗎
老師勞務(wù)派遣給我單位開的發(fā)票一張備注寫工資10元,一張備注寫管理費(fèi)5元,我做賬寫借:主營業(yè)務(wù)成本10借:管理費(fèi)5,還是都進(jìn)入主營業(yè)務(wù)成本
甲公司出資10萬園投資的子公司注銷,注銷后賬面上合并報(bào)表應(yīng)該怎么做抵消分機(jī)票電子行程單可以抵扣稅金嗎錄
老師,1季度是盈利的,一定要交企業(yè)所得稅嗎?可以先不交嗎
老師 我換了電腦 我怎么上你們網(wǎng)站
老師,這個(gè)不用做計(jì)提對(duì)嗎?還有剛開始時(shí)那月抵扣那個(gè)額比上月交的多,那怎樣處理?
直接在申報(bào)的月份扣除就行
好的,謝謝老師!
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