你好,這個當天的話可以不用了。
老師,公賬上打款給對方單位,因為收款方名稱有誤,又原路退回了,拿到這樣的銀行回單時,需要做賬務處理嗎?怎么寫分錄合適?
公司2023年1月開一張專票,5月發現抬頭錯誤,稅號正確,請問重新開具,需要紅字沖銷么?當時已經入賬抵扣,如何進行賬務處理?
老師我們公司有兩個銀行賬戶。別的公司給我們打的預收款,當時是1號的賬號收的,現在需要2號賬戶退回去?當時的賬務處理就是借銀行存款,貸某某公司,本來想著等待發票進來,現在要退,怎么辦,又不是一個賬戶處理的?我該怎么平賬?
你好,我想請教您一個問題,就是我們銀行有一筆款,因為賬號輸錯了,然后打出去被退回了這筆款的會計分錄要怎么做呢?
打款時因為賬號輸入錯誤,銀行將款項退回,請問這一進一出需要賬務處理嗎?如何處理?摘要怎么寫?
企業注銷后,資產負債表上未分配負數,剩余一點資金為投資款虧損后的所有者權益一直未分配掉,不牽扯稅務問題了,可以暫時不處理嗎?
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會計分錄如何做?申報表如何填?
我司為外貿企業,用于出口退稅的購進發票金額要交買賣合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規模納稅人扣繳端申報工資8千個稅90元90元公司承擔這個怎么工資個個稅做會計分錄?
請問老師,給法院匯款完,讓自己去下載收據,繳款碼填哪個啊,試看好幾次都說不對,謝謝
老師,我想問一下,我們公司是小企業會計準則,我填2024年財務年報的時候,利潤表里管理費用的業務招待費我填了我報表實際數,但是我銷售費用里也有業務招待費數據,它沒顯示,我填完了就去填企業所得稅匯算表,A105000表扣除類業務招待費支出那里賬載金額我填了兩個類目下業務招待費加總數,它提示我不對,我不明白年報里面只有管理費用類目下的業務招待費,那我銷售費用類目下也有啊,怎么處理?
老師,利潤表季報,上期金額填報的是上個季度的金額么?
公司收入是微信收款入什么科目做賬
請老師看看這張科目余額表,其他應收款貸方發生額,與其他科目金額是不是不平,排除銀行增加,謝謝老師
是當天的
但是出納做賬了,我不做和她兌不上
你好,他如果已經做賬了,你也做賬就好了。
這個是需要對應上的。
所以想知道怎么做?摘要怎么寫?
你好,就寫支付XX公司X月貨款 后面寫退回XX號憑證款項。
科目走哪個?
一個分錄還是兩個分錄?
你好這個是有兩個分錄 要看你是支付的預付賬款還是直接支付貨款。
是企業之間的借款
你好這樣子的話,你可以借其他應收款貸,銀行存款,然后充回的時候做相反的憑證。
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。