借,管理費用 貸,銀行存款 借,銀行存款, 貸管理費用
老師,我們給別人開票,但是這個稅費是對方打到我們賬戶我們交的,這筆錢怎么入賬賬務處理怎么做,另外還有一個點的管理的對方打入到我公司,但是這個錢合同約定是給老板的,但是對方不打個人,打對公我們有收到這筆錢但是這筆錢要還給老板,這邊怎么做賬務處理把錢還給老板要什么守約,這樣做有什么稅務風險的
老師,您好,我想問下,就是對方打到我公司過賬61091,我們收一個稅點6100,接著我們這筆錢現金54991打回給他。本來做分錄應該是借:其他應付款61091 貸:庫存現金54991 營業外收入 6100~。但是現在就是這次打進來的錢我不知道哪里找,接著我們內賬,我現在庫存現金又把這筆錢返回去了,那這筆返回的錢我計入哪里
老師,我想問下,就是我們內賬,現在情況是這樣,就是我們讓對方供應商幫我們開票,我們想開10000元的票。借,其他應付款,貸銀行存款, 接著我們在私賬,他把錢返給我們,我們只用了一個點的稅。是不是借庫存現金,9900 營業外支出100.貸其他應付款10000
老師,打擾了,我想問下,我們公司的貸款,貸款用途是支付綠化費,放貸下來直接進了對方公司賬戶,對方公司給我們開了往來款的收據,一禮拜之內,對方公司把錢轉到我公司賬上了,這個會計處理可以做往來款處理么
我們老板個人借款給別的老板,這個老板把錢打到我們公戶了,這個錢一部分還款給我們老板了,一部分付了貨款,請問怎么做賬。這個錢是這樣的,對方要從銀行貸款,相當于從我們這里轉一下,這個事情。這個錢并沒有實質性的業務往來
銀行流水沒這筆錢。 他們的差額是這個稅費。 發票的金額是從對公賬戶走的,返回來的錢是打回個卡,差額部分的這個費用
借管理費用,貸銀行存款,這個是你支付出去的, 他退給個人。借其他應收款,貸管理費用。