關于開具與實際業務不符的發票,相關政策依據主要有: 《中華人民共和國發票管理辦法》:第二十二條明確任何單位和個人不得為他人、為自己、讓他人為自己、介紹他人開具與實際經營業務情況不符的發票。第三十七條規定了對虛開發票行為的處罰,虛開金額在1萬元以下的,可并處5萬元以下罰款;超過1萬元的,并處5萬元以上50萬元以下罰款;構成犯罪的,依法追究刑事責任。 《國家稅務總局關于增值稅發票開具有關問題的公告》(國家稅務總局2017年第16號):第二條要求銷售方開具增值稅發票時,應按實際銷售情況如實開具,不得填開與實際交易不符的內容。 《國家稅務總局關于納稅人虛開增值稅專用發票征補稅款問題的公告》(國家稅務總局公告2012年第33號):規定納稅人取得虛開的增值稅專用發票,不得作為增值稅合法有效的扣稅憑證抵扣其進項稅額。
老師,我們生產型企業,關于采購材料有這個問題:現在是7月份,7月份材料入庫,但是我們和供應商對賬都是8月份,對賬完成才會開票。有老師告訴我7月份材料入庫,即使沒有發票也要暫估入賬,這樣才會跟倉庫入賬一致,做到賬實相符。但是有個疑問,就拿現在7月份來說,7月份我按照倉庫收貨來暫估入賬,到了8月份,發票到了,我沖紅7月份暫估,按照收到的發票借材料 進項稅額 貸應付,然后我8月份依然會有供應商給我送貨,我依然是沒有發票,是按照暫估的來做,借材料 貸應付-暫估。這樣子其實從8月來看,豈不是就兩次原材料了???
老師,咨詢個問題, 我們公司是一般納稅人,2015年買了一臺設備,當時的采購發票是17%稅率的增值稅專票;這臺設備2021年過后就沒咋用了,所以上個月老板把這臺設備賣給了一個客戶; 現在需要給客戶開發票,我有兩個問題不太確認: 1、關于品名: 我們和客戶簽訂的銷售合同上品名是“性能測試儀”,我看了下之前買進并且入賬的品名是“回損測試儀”,我開票要按銷售合同來開,就和之前進項發票的品名不一致,這樣會不會有影響? 2、關于稅率: 銷售合同上標明稅率13%, 我可以按13%的稅率給客戶開專票嗎? 我看到有政策說:一般納稅人銷售自己使用過的固定資產,應按照簡易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅,開具普通發票,不得開具專票。
外資代表處是不能經營業務的,因而不能開具發票,無需交納流轉稅,因而也不需要交納地方教育附加稅、城建稅、河道管理費等地方附加稅種。 依據中國關于外國地區企業常駐代表機構相關稅收政策的規定,外資代表處注冊完成后,只需按成本費用支出交納營業稅與所得稅,此外還需繳納個人所得稅,代表處無需交納教育附加稅等附加稅種。雖然代表處不能經營實際業務,但每個月必須做帳與報稅,一般可委托代理記帳公司辦理,可以節省費用支出。請問老師如果有業務呢?
一般經營項目:"國內貿易(不含專營、專賣、專控商品);經營進出口業務(法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經營)。初級農產品批發、銷售;服裝、紡織品、針織品、日用百貨批發、銷售; 文化用品、體育用品批發、銷售;建材批發、銷售;機械設備、五金產品、電子產品批發、銷售;首飾、工藝品批發、銷售。";其他:國內、國際貨運代理;從事裝卸、搬運業務;供應鏈管理;物流方案設計;物流信息咨詢;倉儲服務。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動) 許可經營項目:無船承運業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準) 老師,我們是國際物流代理公司,這是我門的經營范圍,請問我們能開6%的拖車費發票嗎
國家稅務總局公告2018年第28號:對方為依法無需辦理稅務登記的單位或者從事小額零星經營業務的個人,其支出以稅務機關代開的發票或者收款憑證及內部憑證作為稅前扣除憑證,收款憑證應載明收款單位名稱、個人姓名及身份證號、支出項目、收款金額等相關信息。 小額零星經營業務的判斷標準是個人從事應稅項目經營業務的銷售額不超過增值稅相關政策規定的起征點。 符合文件條件的零星支出每次不超過500元的,可以以收據作為稅前扣除憑證 老師 這個按次的 是不是每個人每次可以500呢?
我們有個在建的水廠項目,完工后是自己公司銷售礦泉水,現在還沒驗收成功,發生的費用那些還是掛在在加工廠,近期買的化驗室里面的設備,金額超過一千的我是入了資產,那其他小的那些雜物我要入到哪個科目呀
快手收了稅,在個人所得稅申請退稅,查不到收稅金額怎么辦
老師,匯算清繳根據哪里的數據,填寫
請問老師,無償提供給臺灣公司一臺機器,當然沒有收匯,這樣我采購的進項怎么處理呢?
老師超額累進稅率是起征點還是免征額
出口業務,比如,進貨100萬,稅13萬 出口征稅率13%、出口退稅率13% 全部銷售完后,銷售額120萬、稅15.6萬, 最后實際退多少呢?
老師,婚慶公司注冊了個體和公司,因為開發票的比較少,只開發票的走公司,但是個體的成本票也都開到了公司,導致成本費用比較大,這樣可以嗎?
老師,3月份抵扣勾選不成功不知道,被我手動填數據強制申報了。現在有什么補救的方法嗎?可以逾期勾選抵扣嗎?
車間安裝電表計入什么科目?單價1000元
老師,婚慶公司同一經營部,注冊了個體,同時注冊了公司,內賬都是混一起的,外賬可以開發票的走公司,不開發票的走個體嗎
那我就把這個文件發給他就可以是吧
老師你說儀容鏡和屏風是屬于一類產品嗎
對的,發給他看看就可以