項目地預繳所得稅的銷售收入應填不含增值稅的銷售額。 在企業所得稅的計算中,銷售收入通常是指不含增值稅的銷售額。這是因為增值稅是價外稅,不影響企業的利潤計算。 外經證上的金額一般是合同金額,可能包含增值稅。在預繳所得稅時,應按照不含增值稅的銷售額進行填寫。
異地項目預繳增值稅是按開票的總金額填寫還是按照開票的不含稅銷售額填寫呢
外經證增值稅預繳銷售額填寫含稅還是不含稅
一般計稅外建安項目預繳稅款時,預繳增值稅的銷售額和扣除金額都是填含稅的嗎,扣除金額取得是專票,還能在企業本地申報稅時作為進項抵扣嗎預繳企業所得稅的計稅依據是不含稅銷售額嗎
異地預繳所得稅和增值稅,申報時計稅金額或銷售收入那一欄是填寫含稅金額還是不含稅金額
請問老師,建筑服務預繳增值稅銷售額填含稅還是不含稅金額?預繳的企業所得稅填寫的金額是含稅額嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
好的,謝謝老師!
滿意請給紅五星好評,謝謝