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老師好!我們公司是 12 月份預繳的,1 月份開的票,那做 1 月份增值稅申報的時候可以把 12 月份的預繳金額填進報表里面嗎?

2025-02-20 18:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-02-20 18:18

1 月份增值稅申報的時候可以把 12 月份的預繳金額填進報表里面

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快賬用戶6550 追問 2025-02-20 18:19

?應該怎么樣去填呢?

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齊紅老師 解答 2025-02-20 18:20

增值稅申報表上有預繳稅款對應欄

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快賬用戶6550 追問 2025-02-20 18:25

是填在分次預繳稅額一欄嗎?

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齊紅老師 解答 2025-02-20 18:26

是的,是填在分次預繳稅額一欄

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快賬用戶6550 追問 2025-02-20 18:29

其他地方沒有要填的了吧?

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齊紅老師 解答 2025-02-21 09:05

是,其他地方沒有要填的了

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相關問題討論
你好不可以的,不能這樣子。
2025-01-03
同學你好,異地跨月預繳稅款可以抵當月的稅款。這是因為,跨地稅收聯動政策,實行跨省預繳跨地稅款,抵當月應繳稅款。
2024-01-16
同學,你好 恩恩,是的
2022-01-13
同學你好,現在11月份了,可以做抵扣,填在11月份的增值稅申報表里即可。
2021-11-15
可以的,操作沒問題的。
2024-12-13
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