紅沖之前的無(wú)票支出在做發(fā)票的 匯算清繳納稅調(diào)減
老師您好 我想問(wèn)一下2019年我沒(méi)有收到發(fā)票暫估入庫(kù)并且結(jié)轉(zhuǎn)成本了 但是到2020年我一直都沒(méi)有收到這些發(fā)票 并且跟對(duì)方已經(jīng)確認(rèn)他不給我開(kāi)發(fā)票了 現(xiàn)在這個(gè)賬務(wù)該怎么處理呢 我
去年對(duì)方開(kāi)給我們的進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票因?yàn)榘盐覀児径愄?hào)弄錯(cuò)了,但是當(dāng)時(shí)已經(jīng)做了賬務(wù)處理,在今年年初才發(fā)現(xiàn),那張進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票開(kāi)錯(cuò)了,所以聯(lián)系了對(duì)方公司給我們重開(kāi),現(xiàn)在收到了重新開(kāi)的發(fā)票,賬務(wù)上如何處理呢
老師,我公司是2019的供銷(xiāo)業(yè)務(wù),在2020年4月前該業(yè)務(wù)完成并給對(duì)方開(kāi)具了發(fā)票。但是在2020年5月收到該業(yè)務(wù)的材料發(fā)票(材料已經(jīng)銷(xiāo)售出去,未及時(shí)開(kāi)票,我也沒(méi)有暫估入庫(kù)。),到現(xiàn)在公司一直沒(méi)有業(yè)務(wù),就沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng),這張專(zhuān)票就一直沒(méi)有處理,請(qǐng)問(wèn)老師我現(xiàn)在要對(duì)這張專(zhuān)票如何作帳務(wù)處理。
請(qǐng)問(wèn)老師:我們公司去年開(kāi)據(jù)的檢測(cè)費(fèi)發(fā)票己入帳,但對(duì)方今年給退回來(lái)了也沒(méi)有認(rèn)證,我該如何進(jìn)行帳務(wù)處理
您好!有一張租賃費(fèi)發(fā)票對(duì)方于2021年3月份已經(jīng)開(kāi)給我公司,但是會(huì)計(jì)忘記了入帳,現(xiàn)在如何處理?
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過(guò)了,所以不交對(duì)嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷(xiāo)售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過(guò)節(jié)買(mǎi)包包,首飾,煙酒,送客戶(hù),開(kāi)普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷(xiāo)售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷(xiāo)售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問(wèn)題類(lèi)型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)單上報(bào)銷(xiāo)人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡(jiǎn)化就只簽了報(bào)銷(xiāo)人,領(lǐng)款人處沒(méi)有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫(xiě)現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
當(dāng)時(shí)我直接做得管理費(fèi)用,是紅沖這個(gè)憑證嗎?那用不用調(diào)以前年度損益調(diào)整 呢?31萬(wàn)
你好,需要用以前年度損益調(diào)整的 借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)付款。