您好,是在匯繳前取得發(fā)票,可以調(diào)增的成本的,以實際為準
2023年暫估了成本,2024年做企業(yè)所得稅匯算清繳發(fā)現(xiàn)2023年的成本暫估少了,我現(xiàn)在可以補提2023成本暫估嗎
年底暫估了300萬成本,然后發(fā)票可以在下一年企業(yè)所得稅匯算清繳之前取得,企業(yè)所得稅匯算清繳的時候需要調(diào)增嗎
老師,工程公司,成本暫估,我的成本發(fā)票在次年匯算清繳前收到發(fā)票是否可以?就是我的項目暫估成本在24年,有大部分成本發(fā)票要在25年匯算清繳前才能從采購商收到,成本發(fā)票都開在25年的日期
24年成本票在25年取得,24年成本暫估,可以嗎?需要交所得稅嗎?匯算清繳要調(diào)整嗎?
請問24年年底,暫估的成本!在25年取得發(fā)票后,核算實際成本高于暫估!那么這塊的成本可以在匯算清繳時,調(diào)增成本嗎?!
老師船務的賬怎么做賬務處理
深圳社保入稅務局了嗎?請問目前深圳社保在哪里增員減員?
老師,我今天上班遇到一個問題,就是我們收到的承兌背書和被背書人都是同一家公司,這樣的承兌我收了會有風險嗎?
老師,我們用的收銀系統(tǒng)美團抖音收錢,我做賬怎么做啊,要不要用其他貨幣資金過度
那我想請問一下,買的那個機械嗯交的定金都半年了,還沒給退,當時支付的時候是個人微信付給他對方公司的,然后定金的定子寫的是這個定,這個定金對方能給我們退款嗎?
生產(chǎn)出口退稅企業(yè)明細里選擇備案清單退稅,我以為就是單證備案。稅已退,我還要準備備案清單嗎,指的是什么?
我們公司提供凈水器給商場,不收錢,只有提供的服務費,以及后續(xù)換濾芯的錢,這個怎么開票?合同怎么簽?
老師,一般納稅人銷售貨物,24年8月份的業(yè)務,但是25年1月才開票,由于之前的會計沒有把這筆業(yè)務做到24你8月,而且24年已經(jīng)結賬了,應該怎么去做這筆業(yè)務呢?
來個懂的老師,比選服務采購,金額27萬,響應文件截止日是2月8日,兩家供應商在2月7日提交了報價文件。另一家供應商2月5日提交報價資料,但是評分表顯示是2月4日,這種屬于什么情況?屬于空打分嗎。屬于什么違規(guī)操作?
500萬元以下的固定資產(chǎn),在計算應納稅所得額的時候,一次性稅前扣除。這個是在平時季度預繳的時候扣除還是匯算清繳的時候扣除?
那么取得發(fā)票后該如何做賬?!
您好,沖回原分錄,再做正確金額的分錄,2個分錄中
?您好,剛才沒寫完。損益科目用以前年度損益調(diào)整(沒有這個科目直接用 利潤分配-未分配利潤)代替,同時申報2024年的年報和所得稅匯繳申報表。也就是申報數(shù)據(jù)用調(diào)整后的。
年報中的成本就用實際成本!
您好,是的,是這么理解的
哦哦! 還有就是在匯算清繳時, 有一筆勞動保障監(jiān)察大隊的罰款!因農(nóng)民工專戶設立遲,導致的罰款! 該筆罰款可以在企業(yè)所得稅錢扣除嗎?! 需要調(diào)整嗎?!
您好,這個是行政罰款,不能稅前扣除,要納稅調(diào)增哦
哦!麻煩您了! 還有就是24年的項目! 預付了招標代理費!但對方一直沒有開票! 請問我現(xiàn)在匯算清繳時要提高成本! 這個預付招標代理費在25年2月份取得發(fā)票了!我是不是可以把24年年報中的成本加上這個代理費啊?!
您好,不用納稅調(diào)增的,因為在匯繳前來發(fā)票了 企業(yè)成本費用稅前扣除的憑證問題(公告[2011]第34號> ·企業(yè)當年度實際發(fā)生的相關成本、費用,由于各種原因未能及時取得該成本、費用的有效憑證,企業(yè)在預繳季度所得稅時,可暫按賬面發(fā)生金額進行核算,在匯算清繳時,應補充提供該成本、費用的有效憑證。
我在第四季度季度預交時,沒有計入成本! 只是做了借 預付,貸 銀行! 所以,并沒有計入成本! 現(xiàn)在取得發(fā)票,但是這個成本應該計入24年!?
您好,是的,24年我們沒有按權責發(fā)生制記賬,這個金額有多少呢,
不到3萬元
哦哦,別去調(diào)整了,這是減少利潤,悄悄當成25年費用算了,摘要里不要出現(xiàn)24年字樣,外人是不知道這個費用歸屬哪一期的,發(fā)票也是25年開的,就當是24年預付款
老師,現(xiàn)在是我想調(diào)一下利潤! 因為,我的失誤! 忘了核酸罰款不得扣除! 導致,我現(xiàn)在調(diào)整罰款,我利潤就超過300萬,就不能享受優(yōu)惠了! 所以,想要把利潤調(diào)低一點! 那么,您有其他辦法嗎?!比如,除了調(diào)整成本還能調(diào)整什么呢?!
哦哦,那把這個3萬調(diào)到24年利潤表里,利潤能少一些,?我們有沒有24年新購入的固定資產(chǎn),可以調(diào)減一下所得額
沒有新購入的固定資產(chǎn)
那么這個3萬的成本是在匯算清繳的申報表中那欄填寫?!
您好,現(xiàn)在就要更正4季度?利潤表,匯繳也是體現(xiàn)在利潤表的,就是根據(jù)這個代理費本應記入的科目,比如是記在管理費用中,就增加申報的管理費用
也就是說如果調(diào)整成本就需要先更正4季度的財務報表跟4季度的企業(yè)所稅季報 請問可以直接在匯算清繳的申報表中扣除類中有一欄其他這欄填寫可以嗎?!
您好,要更正的,30000不是個小數(shù)字,季度和年度匯繳數(shù)據(jù)不一樣,我們還是減少會計利潤,系統(tǒng)會有風險提示的