同學你 好! 默認 稅局系統的,你不用改,
現在企業所得稅匯算清繳發現之前代賬會計去年匯算清繳把19年的資產負債表里邊的應付賬款負數調到預付賬款里邊,19年季度報表按系統數據填報,去年5月份重新安裝財務軟件取數按之前賬上數據錄入都沒問題,現在各數據和之前代賬會計的數據是銜接的,就是去年匯算清繳的資產負債表里的應付賬款余額調整到預付賬款里邊了,我現在按系統數據填報,還是修改期初數據
老師您好,我們公司2020年的賬務我是根據2021年5月31日匯算清繳申報的報表(資產負債表、利潤表)更改的,因為當時匯算清繳的時候有點問題,就先按大概數字申報了,現在我調整后發現20年資產負債表跟交上去的匯算清繳的資產負債表不一樣,收入成本費用以及合計數都一樣,但是里面的應付賬款,應付職工薪酬,還有其他應付款在這三個科目的期末余額不一樣,老師這種的是必須要做成一樣的嗎 還是可以不一樣
郭老師,其他老師請不要接手,麻煩解答一下,我自己做的財務報表兒和我那個在電子稅務局上申報的那個財務報表兒,填寫完了之后,填寫完了之后數兒對不上。嗯,這怎么回事兒啊,是不是不對呀?財務報表是我我從財務軟件上導出來的,我從我那個財務軟件兒上導出來的那個,比如說是現金流量表兒和我就是和我在那個電子稅務局上填報,填報之后這兩個數據應該是。一樣的是吧。這是電子稅務局上的現金流量表季報,這個是我從財務軟件上導出來的現金流量表季報,這兩個數據應該是一樣的吧?現在這兩個數據對不上了,我每一欄兒的公式,不是我每一欄兒的數據我都核對過了,但是他到最后的這個期初現金余額和期末現金余額,怎么就這兩張報表兒就對不上呢。
老師,請問,我上一年的所得稅匯算清繳是給會計師事務所做的,今年我要自己做,然后我看了事物所做的資產負債表,2022年其他應付款有個期末負數金額,她直接把這個度數金額調到其他應收款的期末余額去了,那我2023年資產負債表其他應付款的年初余額需要跟2022年的年末余額一致嗎?
老師,現在在重新建賬。 初始建賬日期我用的是2024-1 我現在用的是2023-12-31的累計科目余額表的數據。 我核對是2024年度第一期報的資產負債表的期初數據。 小規模納稅人 稅務申報的資產負債表上年期末余額和目前建立的科目余額表的期初數數據不一致。 比如其他應收款,應收賬款。這是怎么回事?
企業所得稅匯算表a10600023年彌補了22年的虧損全部彌補完了,24年申報的時候,這張表并沒有代入23年彌補規程的數據,全部都是0??,也無法自行修改,12366也說就是不會顯示,對嗎
12月份進項稅額做成了銷項稅額,今年怎么處理
我崩潰了,感覺自己的怨氣很重。一個人獨自帶三個小孩,又要上班,又要弄小孩,還要備考。小孩不聽話就想哭,從來都沒有那么沮喪過,也不敢多向別人傾訴一句。有時候看著眼前的一片狼藉,覺得堅持很難啊。備考路走的如此艱辛,孩子孩子沒帶好,考試也沒堅持。。。但愿這不是常態,但愿一切如愿。。。
去年銷售費用紅字發票70000未入賬,今年發現怎么處理,小企業會計準則
去年銷售費用發票70000未入賬,跨年怎么處理
我對損益這兩個字有點模糊能否給我解析一下?謝謝
郭老師,采購材料來料不良要扣款,但是貨已入庫,自己改加工一下還可以用,這時扣掉的款記什么科目?材料入庫時已:借:原材料 貸:應付賬款
企業所得稅匯算表a10600023年彌補了22年的虧損全部彌補完了,24年申報的時候,著張表上還會顯示23年彌補的這個過程嗎?現在只顯示了22年數據的第8列,當年虧損額,其他的都為零了對嗎
歐老師,購買原材料入庫時,是通過材料采購科目再結轉到原材料?還是可以直接入到原材料
歐老師生產完成后銷售給客戶的設備,提供維修為領用的原材料計入什么科目?在保修期內的維修領用原材料計入什么科目?過了保修期領用原材料計入什么科目?
那老師,我上傳 2022 年的報表的時候是按照金蝶的數據上傳的,12 月份多大不用改成事務所一樣的數據吧
要改成事務所出具的報表上數據的, 保持 前后兩年數據統一, 2022年末=2023年初,
老師,為什么我 2022 年 12 月份的數據是按照金蝶上面來上傳的,到了 2023 年的時候期初余額不是跟我上傳金蝶的數據是一樣,而是跟匯算清繳的數據是一致的呢?
要改成事務所出具的報表上數據的, 保持 前后兩年數據統一, 2022年末=2023年 如果要改成一致的話,那我上傳 22 年 10-12 月份的時候就要改成跟事務所一樣的數據嗎?
因為是補以前的報表了,也可以這樣做, 1)就是按照季度申報的表,可以不用改。 2)在2022年匯算表,改成和事務所一樣的就行, 也就是說,現在你補的報表,每季度的和 財務賬一樣,? 次年匯算時和事務所的一樣。 否則,工作量太大了,3年12個季度的報表呢, 所以 3)2023年第一季度財報 期初數據 = 2022年匯算的財務期末數據 4)同理,2024年第一季度財務期初數據=2023年匯算的財報期初數據 因為,只是往來不同,不影響損益,可以這么操作
噢噢,也就說季度報可以不用改,直接和金蝶上一致就可以了,匯算清繳的時候就要和事務所的一致,是把
對的,就是這個意思,要不工作量太大了,辛苦你了
老師,如果要改的話,我只要改 2022 年第四季度的數據就可以了呀?我后面的報表都可以對的上啊
工作量小的話,那你就改吧,
好的,謝謝老師
不客氣同學,老師應該的,