你好,如果是25年開的不可以把發票做在24年。
老師在2024年取得2023年12月的發票,付款在24年1月份,賬務處理是在2024年,這些發票可以作為2024年稅前扣除憑證嗎?
2024年支付的費用,25年才取得發票,是24年直接做費用,然后把25年開的發票附在后面嗎?
請問老師,在實操中去年第四季度(24年10、11、12月)的成本發票可以入在本年(25年)1月份是嗎?
老師,我現在才收到一些24年9月、10月、11月、12月的專票和普票,我24年12月的賬已經結賬了,但是可以反結賬,我把9月的發票入在24年12月?24年第四季度的就入在25年?因為在實操中好像去年第四季度(24年10、11、12月)的成本發票可以入在本年(25年)1月份,因為成本、費用的入賬,開票與入賬的跨度在三個月以內都是合理的。
請問老師,24年第四季度的成本費用的發票可以做賬做在25年1-3月嗎?因為在實操中好像去年第四季度(24年10、11、12月)的成本發票可以入在本年(25年)1月份,因為成本、費用的入賬,開票與入賬的跨度在三個月以內都是合理的。
這個為啥要 5989-5085 ??? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業所得稅嗎?
那我記得我問稅務局人員說如果是24年發生的業務回的票比較晚可以抵消24年缺的成本那塊是這樣嗎
是的,如果在匯算清繳之前到發票的,就可以算作二四年的成本。
那你不是說不能入24年嗎?我該怎么做?24年暫估,25年抵消?
如果說你24年暫估了,25年就沖暫估,然后用發票入賬也入到25年。