借原材料 應交稅費待認證 貸銀行存款
去年購入原材料一批已入庫,錢未支付,未掛賬,今年付款走成本如何做分錄?
購進原材料 取到專票 發票已經認證 但是公司未發生銷售 所以產生認證待抵扣 像這種情況應該如何做賬務處理和增值稅申報
已入賬,但未認證的進項如何做分錄
請問,采購材料,收到發票聯價款為92000元,增值稅進項稅額為15640元。材料未入庫。 后又收到增值稅抵扣聯價款為92000元,增值稅進項稅額為14720元,材料入庫。如何做分錄,如何做記賬憑證呢
勾選發票認證抵扣是否需要做賬,購入貨物時是做進項稅額還是待認證進項?如購入原材料和勞務
老師,新招進一個員工要求稅后10000,要交社保,這個怎么算呢
單獨一個項目的利潤怎么計算
老師好,供應商因提供的商品有問題,我們對供應商的罰款應該計入營業外收入對嗎?這樣會使增值稅和所得稅的收入不一致吧?
老師 請問一下 資產負債表中的未分配利潤金額 與利潤表的利潤金額不一致會有影響嗎
老師,請問計提折舊的時候,用錯了分錄,原憑證借:管理費用,貸:固定資產,現在要修改,我應該怎么修改?
變更財務負責人在市場監督管理局變更的流程,老板想要把財務負責人變成我,我又不是很想承擔責任,財務負責人不變更會對財務這塊把控有影響嗎
公司員工出差公司財務制度為餐費補貼每日100元,沒有發票,能有效稅前做賬扣除嗎?
假如公司發生業務招待費10萬,按稅法只能扣6萬(假設不考慮千分之五那個標準),如果這10萬的業務招待費里其中1萬是沒有發票的。請問匯算清繳時,是調增4萬還是調增5萬(4萬+1無發票)?
自然人股權變更: (有限合伙)企業注冊資金100W: A 出資53W 認繳;B 出資2W認繳;C 出資45W實繳; 現在自然人:A要1元轉讓27.5%的股權給自然人D; 請問個稅怎么計算?
2024年做賬做了無票收入,稅務系統也報了,2025年4月份,開票給他們,這個在稅務系統要怎么操作啊?做賬我倒是可以沖銷無票收入,再做一個正常的收入