您好,代收的,為合伙人代繳個人所得稅時,
您好,咨詢您一個問題,合伙企業中的合伙人交納的所得稅,用走到單位賬里面不用?實際交納時(包括預交): 借:應交稅金——應交個人所得稅 貸:銀行存款 2、 年終匯算時: 借:留存利潤 貸:應交稅金——應交個人所得稅
合伙企業合伙人的生產經營所得稅計提季度的分錄:借:所得稅費用 貸:應交稅費-應交個人所得稅 年底的時候 :借:利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅費-應交個人所得稅?
計提并繳納個稅 可以直接 借:管理費用 貸:應交稅費-應交個人所得稅 繳納時 借:應交稅費-應交個人所得稅 貸:銀行存款嘛
合伙企業應納稅所得額分配給每個合伙人后計算應繳納的個人所得稅。預交之前計提:借:所得稅費用。貸:應交稅費-應交個人所得稅;繳納時:借:應交稅費-應交個人所得稅 貸:銀行貸款。請問以上的個稅是通過其他應收款代收合伙人的還是合伙企業承擔直接支付呢?
請問1、我是合伙企業,季度預提生產經營所得稅時 借:所得稅費用 貸:應交稅金-應交個人所得稅 2、先給合伙人分配經營所得后實際繳納時: 借:應交稅金-應交個人所得稅 貸:銀行存款 代合伙人支付的個稅代扣怎么做賬? 3、生產經營所得交完個稅后,合伙人分配利潤如何做賬,分錄如何寫?謝謝
一般納稅人,制造業,公司購買的紙巾架,地毯,紙杯之類的會計分錄怎么做
生產及銷售的一般納稅人小微企業,開具的銷售發票稅率是13%嗎?可不可選擇率稅?
物業公司承保了一個大面積廠房出租,出租需要大筆維修費用才可以出租,工廠方出一半,物業公司出一半。那里面產生的費用怎么做賬?
通過什么方法可以人為控制應納稅所得額?
老師我問一下,我4月份內銷開票含稅80萬外銷開票43萬銷項稅額是9.26萬當前可以勾選抵扣的稅額是8.9萬那我這個月的增值稅稅負就會低很多,這個有沒有問題?我沒有留抵,和太多的進項,,雖然可以享受出口的免抵退,但是我沒有留抵只能免抵,
老師,我想問一下已到稅法規定的折舊年限并且計提完折舊的固定資產報廢和沒有到稅法規定年限提前報廢的固定資產匯算清繳時的處理不一樣嗎?這兩個是不都不需要納稅調增?
老師好!公司2023年度有對其他公司,進行股權投資,但是當年匯算時,年度所得稅申報表里有一項,“是否從事股權業務”選擇了否。2024年度這個項目應該選 是 嗎?
老師好,退還的個稅手續費要交企業所得稅嗎
老師:請問勞務派遣行業,小規模納稅人,差額開票的時候是不是稅率也是按照5%啊?
未結賬這兒怎么弄,怎么接著做下個月的賬