你好,這個不需要交社保的,按照勞務來申報就好了。
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
簽勞務合同就好了。
勞務20%的稅率,怎么扣除?
也是每個月申報嗎
你好,這個可以扣5000的。對大學生的,可以扣5000,類似工資這樣子來操作。
勞務20%的稅率,然后按照每月5000來扣除是吧
你好是的,就是這樣子。然后多交的稅匯算清繳的時候退回。
這兩個選哪個呢?
勞務報酬(保險營銷員、證券經紀人、其他連續勞務) 不適用累計預扣法:
然后如果我給實習生發獎金呢?這個按照什么來申報,可以跟正常員工一樣按照全年一次獎金申報嗎
你好,不行的。也是正常按勞務。
超過每月5000還是要按照20%來交稅是吧?
你好,是的,預交的時候是20%。
如果這個人畢業了呢,從畢業的當月開始交社保還是怎樣?
你好,是的,從他畢業開始簽勞動合同,然后交社保。