您好,出口退稅退稅金額還要知道進項稅額,算出來應(yīng)交稅費是負數(shù),才存在退稅的,現(xiàn)在都是在電子稅務(wù)局里面導(dǎo)入報關(guān)單,系統(tǒng)會自動計算退稅金額的。
你好老師,請問我申報出口退稅了,今天才發(fā)現(xiàn)被退回了,然后稅務(wù)局要求留到下個月申報,所以想請問一下,現(xiàn)在我們出口退稅系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù)要怎么處理呀?刪掉還是?另外既然駁回了,那是不是相當于我們認證的進項認證多了?那認證的這部分應(yīng)該怎么做賬報稅呀?然后下個月申報上個月與本月出口退稅的時候,上個月開具的那個發(fā)票是否需要作廢重新按本月的稅率重新開呀?麻煩老師指點一下,謝謝!
你好 老師,請問一下,我七月開了出口發(fā)票,因為申報出口退稅的進項發(fā)票稽核還沒稽核通過,所以出口退稅申報不了,但是我們認證了對應(yīng)的進項稅額,現(xiàn)在八月了,我們申報七月的增值稅,我們把對應(yīng)的認證的七月準備用于免退稅的發(fā)票怎么處理呀?在增值稅申報表里面應(yīng)該怎么填呀?麻煩老師指點一下,謝謝!
老師,再次打擾下您,出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的情況,一般報關(guān)出口多久沒報出口退稅就必須轉(zhuǎn)內(nèi)銷呀?另外轉(zhuǎn)內(nèi)銷的時候我們這個對應(yīng)的進項稅由于我們付款付的晚,供應(yīng)商開票也開的晚,所以還未認證,那我們轉(zhuǎn)內(nèi)銷時次月這個對應(yīng)的進項票是不是就可以直接點抵扣呀?麻煩老師指點指點,謝謝!
#提問#老師出口退稅發(fā)票怎么開具,我們公司山東臨沂出口到越南,開具發(fā)票寫漢字還是英文?稅率和內(nèi)銷稅率一樣嗎?備注欄需要備注哪些內(nèi)容?具體5個聯(lián)次分別給誰怎么分的,麻煩老師給一一解答一下吧,謝謝
17. 某生產(chǎn)企業(yè)為一般納稅人,2024年6月外購原材料取得增值稅專用發(fā)票,注明增值稅稅額137.7萬元并已抵扣。當月內(nèi)銷貨物取得不含稅銷售額150萬元,外銷貨物取得收入115萬美元(美元與人民幣的比價為1:7),該企業(yè)適用出口退稅率為11%。該企業(yè)6月免抵的增值稅為0萬元,老師,這道題的潛臺詞是算什么,我用銷項稅額-進項稅額,結(jié)果發(fā)現(xiàn)不對,不知道它叫我算什么,麻煩老師解釋一下這道題,謝謝
老師,婚慶公司同一經(jīng)營部,注冊了個體,同時注冊了公司,內(nèi)賬都是混一起的,外賬可以開發(fā)票的走公司,不開發(fā)票的走個體嗎
公司租用員工車輛,每月租金500元,員工不需要申報個稅吧
老師,同一經(jīng)營部,注冊了個體和公司,開發(fā)票的走公司,不開發(fā)票的走個體,可以嗎
老師,民非企業(yè),員工報銷的快遞費,油費和公司電話啊費入現(xiàn)金流量表里的哪個項目?可以入購買商品、接受服務(wù)支付的哪一項目嗎?如圖所示
總公司是一般納稅人,分公司是小規(guī)模,合并核算,取得專票是總公司,因為合同和總公司簽的實際業(yè)務(wù)是分公司,專票能抵扣嗎?
老師建筑企業(yè),凡事從外邊請的工人都是屬于勞務(wù)分包費嗎
老師請問怎么區(qū)分勞務(wù)和服務(wù)
老師,非盈利組織機構(gòu),企業(yè)收到匯算清繳退稅這筆款入哪個現(xiàn)金流量哪個項目?支付的培訓(xùn)費退回來了,還有辦公室房租入都分別入現(xiàn)金流量表哪個項目?
老師請問怎么區(qū)分勞務(wù)和服務(wù)
3、甲企業(yè)2017年11月1日以1204萬元的價格(其中,4萬元為相關(guān)費用)購入乙企業(yè)2017年1月1日發(fā)行的五年期一次還本付息債券,債券面值總額1000萬元,票面年利率12%.甲企業(yè)采用直線法對債券溢價進行攤銷,甲企業(yè)2017年應(yīng)攤銷的債券溢價為( )萬元。這題不懂為啥要除剩余月份還要乘2
上個月出口19000,未開票,這個月做未開票收入,沒有做退稅申報可以嗎
您好,出口當月就要確認收入,做出口賬務(wù)處理的,只是可以不申報出口退稅,出口退稅可以以后月份再來申報。
沒有在當月開票,次月申報的時候做未開票收入,次月補開票,這么操作可以不
您好,沒開票也要申報,出口一般都可以開形式發(fā)票的。
我意思就是次月申報時做未開票收入申報的。形式發(fā)票是什么