對的 對方沒有自己繳納? 就需要單位代扣代繳的
請問我單位支付外單位勞務費,發票是稅務局代開的 零星勞務 發票備注了需要支付單位代繳個人所得稅,請問實際應該是誰來繳納這個個人所得稅,扣除比例是多少?如果是我單位代扣代繳,應該怎樣進行賬務處理
支付給個人的勞務費,如果這個人去稅務局代開了勞務費發票,是不是我單位就不用代扣代繳個人了呀,他開票的時候應該就自己已經繳納個稅了才能開出來吧,是這樣嗎
老師您好!如果客人個人自己給公司開的其他地質勘查服務發票,備注:個人所得稅由付款單位代扣代繳,如果付款單位不代扣代繳行嗎
代開個人的勞務費的話,備注欄這里寫的是個人所得稅,由支付單位依法預扣預繳(代扣代繳),那就要幫他申報個人所得稅,如果是1萬的話要交稅嗎?那這個分錄該怎么寫?
我單位支付給個人的勞務費,對方代開了發票,還需要給他代扣代繳個人所得稅嗎?
企業注銷后,資產負債表上未分配負數,剩余一點資金為投資款虧損后的所有者權益一直未分配掉,不牽扯稅務問題了,可以暫時不處理嗎?
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會計分錄如何做?申報表如何填?
我司為外貿企業,用于出口退稅的購進發票金額要交買賣合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規模納稅人扣繳端申報工資8千個稅90元90元公司承擔這個怎么工資個個稅做會計分錄?
請問老師,給法院匯款完,讓自己去下載收據,繳款碼填哪個啊,試看好幾次都說不對,謝謝
老師,我想問一下,我們公司是小企業會計準則,我填2024年財務年報的時候,利潤表里管理費用的業務招待費我填了我報表實際數,但是我銷售費用里也有業務招待費數據,它沒顯示,我填完了就去填企業所得稅匯算表,A105000表扣除類業務招待費支出那里賬載金額我填了兩個類目下業務招待費加總數,它提示我不對,我不明白年報里面只有管理費用類目下的業務招待費,那我銷售費用類目下也有啊,怎么處理?
老師,利潤表季報,上期金額填報的是上個季度的金額么?
公司收入是微信收款入什么科目做賬
請老師看看這張科目余額表,其他應收款貸方發生額,與其他科目金額是不是不平,排除銀行增加,謝謝老師