你好,如果變化了就更正申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅匯算清繳就可以
老師!總公司要求子公司做一個(gè)2019年更正申報(bào),保證稅務(wù)系統(tǒng)上三張報(bào)表和審計(jì)報(bào)告上一致,是不是我只要進(jìn)電子稅務(wù)局,找到2019年財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)申報(bào)作廢后重新填了提交就可以了,其他的不需要更正了吧
對了想問一下我把我們零申報(bào)的公司全年的賬重新做了那么新生成的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)與已經(jīng)在電子稅務(wù)局申報(bào)的有些出入 那我還需要去稅局更正申報(bào)嗎
請問老師,就是我稅費(fèi)沒計(jì)提,現(xiàn)在申報(bào)交了稅,我要把稅費(fèi)計(jì)提在6月,那我報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表是不是要重新用計(jì)提了稅費(fèi)以后的數(shù)據(jù)報(bào),那會跟我申報(bào)的數(shù)據(jù)不一致吧?
老師,我問一下,就是所得稅匯算清繳的時(shí)候,如果年度利潤有變化,財(cái)務(wù)報(bào)表會重新輸入,但是在去年12月份的時(shí)候輸過一張變動之前的利潤表,這張表需不需要現(xiàn)在重新變更,但是如果一旦變更的話,12月份的這張季度所得稅申報(bào)表就對不上了,問一下,該怎么辦?
老師,請教一下,在申報(bào)季度財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)上年度匯算是前一任會計(jì)做的她的財(cái)務(wù)報(bào)表選擇的是重分類的財(cái)務(wù)報(bào)表,第一季度我申報(bào)時(shí)她還沒做匯算,我填的財(cái)務(wù)報(bào)表是未重分類的模板,現(xiàn)在出來的資產(chǎn)負(fù)債表期初跳的是她重分類匯算時(shí)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),重分類和不重分類報(bào)表資產(chǎn)金額數(shù)據(jù)相差有點(diǎn)多,那我是否要更正1季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)變成重分類的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)了?如果不更正我二季度用重分類的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)做可以嗎?請賜教,謝謝
老師信息采集好了,但申報(bào)那里人數(shù)是0
老師我添加完人員顯示信息已存在,那下步怎樣操作
什么情況下發(fā)票不能紅沖。 已經(jīng)入賬了,或者說是已經(jīng)勾選了? 或者說是這個(gè)月沖紅上個(gè)月的,就不能沖紅了。
老師,請問計(jì)提和支付工會經(jīng)費(fèi)的會計(jì)分錄怎么做?
我填寫了4個(gè)專項(xiàng)扣除,贍養(yǎng)老人扣1500,子女教育有兩個(gè),每個(gè)2000,總共4000,還有一個(gè)住房貸款是1000,為什么合理才給我扣除5000啊,不應(yīng)該是6500嗎
一般納稅人增值稅主報(bào)表里邊期末未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))這一欄確實(shí)是負(fù)數(shù),是從上一年過度過來的數(shù)據(jù),今年交稅會抵減今年需要交的增值稅嗎
公司向個(gè)人借款要還利息,這個(gè)利息,需要公司申報(bào)個(gè)人所得稅嘛,個(gè)人需要去代開利息發(fā)票不
l老師,成本大于收入了,可以嗎 申報(bào)時(shí)提示稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師好,我單位人員發(fā)放工資走勞務(wù)派遣,我單位小規(guī)模勞務(wù)公司給我開專票我能抵扣嗎?
老師我單位小規(guī)模,我的上游客戶需要開專票,可以開嗎?稅率是1還是3?