你好對的 需要這么做的
請問母子公司往來款,母公司分錄:借記其他應收款,貸記銀行存款;子公司:借記銀行存款,貸記其他應付款。合并報表要怎么處理,怎么做抵消分錄?
我們總分沒有買賣貨物往來,有一些總分公司往來,分公司:只有一些其他應收款-總公司;總公司:其他應付款-分公司,這個在做合并報表怎么做?
總分公司的往來在合并報表的時候一個其他應收一個其他應付還抵消?
您好老師總分公司之間做的其他應收其他應付往來款做合并報表時需要做抵消分錄嗎
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
您比如說總公司掛了其他應收,分公司其他應付那合并報表時需要其他應收減去這個數,其他應付減去這個數嗎
是的 借其他應付款 貸其他應收款
假如是總公司打給分公司2萬就是相當于填寫資產負債表時其他應收其他應付都要減少這2萬對嗎
你好對的 是這么做的
那老師如果是分公司確認收入,總公司確認成本,抵消時是按照總公司的成本金額兩個公司之間相互抵消嗎,比如分公司確認收入30萬,總公司成本28萬,分錄金額怎么寫呢
借營業收入30 存貨2 貸營業成本28