你好,是的,站在總公司的角度看(一個整體),不應該有這個筆往來。
老師,總分分公司,合并報表其他應收和其他應付如何抵消?
合并報表時一個子公司的其他應收款紅數,和另一個子公司的其他應付款紅數怎么抵消
合并報表時一個子公司的其他應收款紅數,和另一個子公司的其他應付款紅數怎么抵消
母公司借子公司100萬,母公司掛其他應收,子公司掛其他應付。在合并報表時,這筆往來款要內部抵消吧,不在合并報表中體現吧
我們總分沒有買賣貨物往來,有一些總分公司往來,分公司:只有一些其他應收款-總公司;總公司:其他應付款-分公司,這個在做合并報表怎么做?
老師。我們公司的賬上庫存商品的負庫存是啥意思?怎么導致的呢?
請教關于個稅多計提的歷史問題 多計提的原因是:計提個稅不是按照自然人個稅系統(tǒng)申報測算的,而是前任會計手工計提的 現在統(tǒng)計2018-2023年,多計提了3069.71元 請教下 現在多計提的這部分怎么處理
老師,監(jiān)理公司,需要給掛證人員的證書錢,但是這個人員是通過中介過來的,要把錢打給中介,需要簽合同,這種合同業(yè)務內容是什么呢?開發(fā)票給我們的話應稅服務是什么呢?
老師好~咨詢下,我們公司是小規(guī)模納稅人,目前公司裝修,產生了一系列費用。對方給我們開具了建筑服務類發(fā)票,都是普票,有的發(fā)票稅率是9%,有的發(fā)票稅率是1%,這個有什么區(qū)別嗎?針對我們購買方和銷售方~
老師,我們是做板材批發(fā)的,國補怎么怎么做賬呢
老師,你好,請教一個問題,合同違約金是和商品合并開票嗎,那賬務部分呢,是分開記到營業(yè)外收入還是和商品一樣放到主營業(yè)務收入
老師,您好, 我想咨詢的是,小規(guī)模開票劃算還是一般納稅人開票劃算。小規(guī)模開一點的普票,進項要加6個點。一般納稅人開13個點專票,進項加10個點抵13個點
老板買的車放入公司名下增值稅正常抵扣沒問題吧
銀行資信證明是否是3A在哪里查
老師。客戶提供原材料 我們負責加工收取加工費。怎么做賬開票