先沖銷上月暫估的成本,做一筆購進成本,剩下的4萬是直接計入庫存商品就行,如果這個月有收入,在最后結轉收入相關成本
建筑公司,2019年6月份暫估了40萬,之前做暫估:借:主營業務成本,貸:應付賬款-暫估款,9月份暫估了10萬,12月份暫估了35萬,2020年1月份收到發票30萬,剩下發票沒到,怎么做賬,能幫忙寫下分錄嗎?
老師我去年6月主借:主營業務成本700000 貸:應付賬款-暫估700000 12月來發票忘記沖了直接做成本了。老師今年怎么調賬?
老師你好,我去年12月份暫估了成本,借:主營業務成本200萬,貸:應付賬款200萬,今年4月份收到了發票,實際收到票是220萬,我把去年的紅沖了,做了這個實際金額,那有差額的那部分怎么入賬?
老師,你好!我12月份做了暫估成本,借主營業務成本5萬代應付賬款(暫估成本5萬,)1月份要發工資了,怎么做憑證
老師,你好。2022年成本不夠,2022年12月暫估借 主營業務成本8萬 貸 應付賬款—應付暫估款8萬 2023年3月來了發票10萬,怎么處理?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
以前年度支付的款項沒有發票的沒有調增可以在今年調增嗎
老師,幫我看一下這個是屬于小規模嗎
請問老師,我沒有工作,按次勞務所得進賬100萬,分兩次支付,現金存款,怎么扣稅?
老師,我們公司打算買一個商鋪,70平方,價值,60萬,是劃算進固定資產還是劃算做房產稅和城鎮土地使用稅?
老師您好,a105080有部分分類不是很準確,沒有納稅調整項,問題不大吧
應收賬款周轉次數增加對企業來說是好事把老師?他的公式怎么算
工程上的業務關系,公賬支出去的處理好辦事的支出如何做賬呢?
借:主營業務成本 -6萬 貸:應付賬款-A公司 -6萬 借:庫存商品 4萬 貸:應付賬款-A公司 4萬
上個月暫估成本是直接計入成本還是先做購進商品的,這個月10萬成本,是商品還是勞務,分錄是不一樣的
上個月做的時候是 借:主營業務成本 6萬 貸:應付賬款-A公司 6萬 是商品不是勞務
那就先沖銷上個月成本,借;主營-6? 貸 ;應付 -6? ?,最新的,借:庫存商品 10? 貸應付 10? ?等最后結轉成本就行,沒有收入,就借;主營成本6? ? 貸庫存商品 6? 有收入,主營成本大于6萬就行