新年好, 在 具體的什么問題?
郭老師您好,您在嗎?想請教您年末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的問題
郭老師在嗎?想向您咨詢個問題
郭老師好!想向你請教個問題
郭老師在嗎?想請教個問題
郭老師在嗎?想請教個問題
您好老師我們收到的專票比付款多1塊多,這樣的話差額入賬走營業(yè)外收入,那進(jìn)項抵扣能全額抵扣嗎
公司向銀行借了200萬,找了一個擔(dān)保公司做擔(dān)保,交了1萬的擔(dān)保費,這個擔(dān)保費該如何入賬呢?
去年的罰款,今年應(yīng)該怎么做賬呢?
老師,請問電商公司,我們對公賬戶有收入和各大平臺收入很多開票,很多不開票,無票收入怎么計算,是用對公收入+平臺收入,減去開票收入,等于無票收入嗎?
老師用軟件做賬,結(jié)轉(zhuǎn)損益用什么做原始憑證
這個視同銷售貨物情形下銷售額的確定,一二前兩條都沒有滿足的時候,要按組成計稅價格來確定銷售額,這個組成計稅價格指的就是銷售額吧
資產(chǎn)總額3500萬,一年的營業(yè)收入5600萬,是屬于正常嗎?
老師好,公司(小規(guī)模納稅人)名義買輛汽車,他們給開的是機(jī)動車發(fā)票對吧老師,我不能要專票又不抵稅對吧
老師,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表有哪些勾稽關(guān)系呢?領(lǐng)導(dǎo)讓調(diào)整二表,我不知道要如何調(diào)整
老師,匯算,期間費用這張表,之前會計設(shè)置的會計科目,有的沒有項目,可以把福利費,培訓(xùn)費社保公積金這些都放工資項目里面嗎?
公司銷售給用戶的獎勵能做成本抵扣企業(yè)所得稅嗎?
比如說:銷售一個999元的產(chǎn)品,然后返點給客戶200元
你的意思是200成本費用嗎?是的話,需要對方給你開發(fā)票才行 做銷售費用
那怎么分錄呢
比如我買產(chǎn)品一套999元,公司獎勵我200元,這個要怎么分錄才能抵扣企業(yè)所得稅
對了,這樣獎勵增值稅不是要交挺好的
畢竟已銷售有收入
你收到的獎勵是做收入 銷售一個999元的產(chǎn)品,然后返點給客戶200元 這個不一樣
我是收入,現(xiàn)在我是想咨詢銷售產(chǎn)品的公司
你銷售出去A產(chǎn)品,對方還給你返利,是這個意思嗎?借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入產(chǎn)品收入應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅 反利。借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費
我銷售產(chǎn)品給B得999元,然后返利給B200元,是要做銷售產(chǎn)品公司的賬
那你直接按照799來確認(rèn)收入不就行了。借應(yīng)收賬款799貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費 借銀行存款貸應(yīng)收賬款999借,應(yīng)收賬款貸銀行存款200。
那么200元不是一直掛應(yīng)收賬款啦!公司可以把999都轉(zhuǎn)入公賬的,對了公司現(xiàn)在還沒開始做賬,去年11月開始營業(yè)的,他們不知道要做賬,是春節(jié)走訪才知道的,我講了才重視,所以想叫我?guī)妥鲑~
目前公賬已收100萬左右,都沒開票
不會的,你再認(rèn)真看一下的第一個應(yīng)收賬款是799,第二個應(yīng)收賬款是999啊,然后第三個應(yīng)收賬款是220,你再看一下
借:應(yīng)收賬款799 貸:主營業(yè)務(wù)收入 借:銀行存款999 貸:應(yīng)收賬款799 借:應(yīng)收賬款200 貸:銀行存款200 是這樣嗎?不平衡呢
你好,你做錯了。第二個借銀行存款999,貸應(yīng)收賬款999。 你收到了999呀,然后第一個和第二個分錄應(yīng)收賬款在貸方有余額200,所以再做一個借應(yīng)收賬款貸銀行存款返給對方的。
哦,獎勵的都這樣做賬,是嗎?另外我剛才說的收入100萬左右,不開票怎么處理呢
對的,是的,因為這樣可以降低你的稅款。
做無票收入就行 借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入或者其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費。
他打算這個收入不報稅的,另外他說如果做賬,去年的不做,從今年開始,這樣可以嗎?
可以的,你別公戶收款。
可他去年的銷售收入基本上都不入公賬
另外有幾個股東的投資也是去年進(jìn)的錢,反正他們是去年11月開始的,是不是要求連去年的賬做更好
想要隱瞞收入,不入公帳,可以的 補進(jìn)去