你好,那個(gè)管理費(fèi)當(dāng)時(shí)你做賬沒(méi)?
老師,上一年12月份,給公司員工2支牙膏,說(shuō)是福利,記賬時(shí)就記到管理費(fèi)用了,現(xiàn)在又說(shuō)不是員工福利,一個(gè)牙膏的錢,是需要收回的,都跨年了,這個(gè)怎么調(diào)賬
6月份在發(fā)放工資時(shí)支付離職員工一部分出勤天數(shù)的社保錢,計(jì)算到工資內(nèi),6月份是不給他交社保的。5月份計(jì)提了工資——借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 但員工后期又要求交社保,自己承擔(dān)個(gè)人部分,員工將自己承擔(dān)部分和當(dāng)時(shí)補(bǔ)給員工的部分社保錢退回公司。 退回的這個(gè)錢應(yīng)該怎么做分錄? 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收——社保、醫(yī)保 應(yīng)付職工薪酬嗎? 那原來(lái)的那個(gè)管理費(fèi)用怎么處理?
老師你好,開(kāi)業(yè)之前讓員工打掃衛(wèi)生了,這個(gè)應(yīng)該記管理費(fèi)用,我當(dāng)時(shí)把員工的做到了一起,這一筆還是付給兄弟公司的,結(jié)轉(zhuǎn)到了成本里面,我現(xiàn)在要調(diào)整,是不是借:管理費(fèi)用,貸:生產(chǎn)成本
幫員工代繳了一年的社保,公積金。年底了我要把這筆錢做到應(yīng)收賬款中,員工會(huì)在明年1月份付錢,當(dāng)時(shí)每個(gè)月記賬我走的是管理費(fèi)用,現(xiàn)在應(yīng)該怎么記賬?
你好老師我們公司有一筆電費(fèi)已經(jīng)交完了現(xiàn)在又不用我們公司這邊交了,交時(shí)是員工墊付的,之后員工報(bào)完銷了,現(xiàn)在我要怎樣做賬
老師你好,單位需要做合并報(bào)表處理,安裝合并軟件是需要合并一級(jí)科目還是二級(jí)科目呢?
老師,現(xiàn)在進(jìn)賬稅勾選在稅務(wù)平臺(tái)了,我怎么沒(méi)找到這個(gè)講的課程,還是看到以前的單獨(dú)的勾選平臺(tái),有沒(méi)有新課程?
老師,分公司跨省,是不是最好是獨(dú)立核算
你好,老師,新公司,去辦理社保開(kāi)戶的時(shí)候。填寫資料不小心把銀行支行填錯(cuò)了。這個(gè)直接去大廳可以修改嗎
老師我在做稅審,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目,年初余額和本年增加的和是不是應(yīng)該算在待攤的原值里
你好,請(qǐng)問(wèn)公司暫時(shí)還沒(méi)有開(kāi)基本戶,現(xiàn)在刻章的錢怎么報(bào)銷怎么支付?
麻煩圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
有限公司用支付寶商家收款碼收款需要申報(bào)繳稅嗎
老師,子公司升為一般納稅人,總公司也是要升嗎?
辛苦圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
老師我在12月份做賬了
現(xiàn)在不需要交電費(fèi)了,因?yàn)榻痤~小,直接沖1月的電費(fèi) 借:管理費(fèi)用-電費(fèi) -146 借:其他應(yīng)付款-員工 146 借:銀行存款 146 貸:其他應(yīng)付款-員工 146