針對(duì)您描述的情況,可以從以下幾個(gè)方面入手進(jìn)行賬務(wù)處理和分錄: 一、確定補(bǔ)賬范圍和期間 首先,需要明確補(bǔ)賬的具體年度為2023年,以及補(bǔ)賬的內(nèi)容,如原材料、財(cái)務(wù)報(bào)表、稅務(wù)申報(bào)等。 二、收集相關(guān)資料 盡管沒有正規(guī)的應(yīng)付賬款記錄和發(fā)票,但仍應(yīng)盡可能收集與原材料采購(gòu)相關(guān)的資料,如老板的付款記錄、對(duì)方的收據(jù)或收貨單等,以證明交易的真實(shí)性。 三、建立會(huì)計(jì)科目 1. 原材料:已確定借記20萬。 2. 實(shí)收資本/資本公積(或老板個(gè)人往來科目):由于原材料款項(xiàng)是從老板私戶支付,且沒有正規(guī)發(fā)票和應(yīng)付賬款記錄,這部分資金可能被視為老板對(duì)公司的投資或借款。具體使用哪個(gè)科目取決于公司與老板之間的財(cái)務(wù)安排和協(xié)議。如果視為投資,則貸記“實(shí)收資本”或“資本公積”;如果視為借款,則貸記老板個(gè)人往來科目。但請(qǐng)注意,這種處理方式可能涉及稅務(wù)和合規(guī)性問題,建議咨詢專業(yè)稅務(wù)師或會(huì)計(jì)師的意見。 四、分錄處理 基于上述分析,可能的分錄如下: 借:原材料 200,000 貸:實(shí)收資本/資本公積(或老板個(gè)人往來科目) 200,000 五、稅務(wù)處理 由于沒有正規(guī)發(fā)票,這部分原材料的進(jìn)項(xiàng)稅額可能無法抵扣。同時(shí),由于使用了老板私戶付款,可能存在企業(yè)所得稅前扣除的問題。因此,在稅務(wù)處理上需要特別注意: 1. 增值稅:由于沒有發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額無法抵扣。如果稅務(wù)機(jī)關(guān)查實(shí),可能需要補(bǔ)繳增值稅及滯納金。 2. 企業(yè)所得稅:老板私戶付款的部分,如果沒有正規(guī)發(fā)票和合規(guī)的賬務(wù)處理,可能無法在企業(yè)所得稅前扣除。這可能導(dǎo)致企業(yè)所得稅的增加。 六、合規(guī)性考慮 1. 建立正規(guī)賬務(wù)體系:盡快建立完善的賬務(wù)體系和發(fā)票管理制度,確保未來交易的合規(guī)性。 2. 與供應(yīng)商溝通:盡量與供應(yīng)商溝通,補(bǔ)開發(fā)票或提供其他合規(guī)的財(cái)務(wù)憑證。 3. 咨詢專業(yè)意見:由于補(bǔ)賬和稅務(wù)處理涉及較多專業(yè)問題,建議咨詢專業(yè)會(huì)計(jì)師或稅務(wù)師的意見。 總之,對(duì)于這種情況的賬務(wù)處理,需要綜合考慮合規(guī)性、稅務(wù)影響和實(shí)際操作難度。在具體操作時(shí),務(wù)必謹(jǐn)慎并咨詢專業(yè)意見。
老師,現(xiàn)在我來一個(gè)公司上班,這個(gè)公司以前購(gòu)買材料,然后又以單項(xiàng)包工的形式請(qǐng)人施工,建高架房倉(cāng)庫(kù),資金一直沒有通過對(duì)公賬戶,現(xiàn)在倉(cāng)庫(kù)建成要投入使用了,多數(shù)資金也已經(jīng)付了,在賬目方面我要怎么處理呢?是把各種材料發(fā)票開過來,再把各方施工的發(fā)票補(bǔ)過來計(jì)入到固定資產(chǎn)嗎?可是其中有些發(fā)票是補(bǔ)不過來。我應(yīng)該怎樣處理這個(gè)賬目?
我們老板和老板娘各有一家公司,去年老板的公司(A)支付寶轉(zhuǎn)了100萬到老板娘(B)的公司的支付寶上,因?yàn)锽公司去年下半年開始了個(gè)新的項(xiàng)目,有工資,社保,房租,水電費(fèi)等費(fèi)用,沒有錢,所以轉(zhuǎn)過來了,后來我們公司出納就直接從支付寶提現(xiàn)到基本戶上面了,去年我們公司的賬是代理記賬做的,因?yàn)锽公司這幾年一直都是零申報(bào)的,我們公司的出納也沒有跟代理記賬那邊溝通,那邊也不知道情況,銀行流水也沒有去拉,雖然他們每個(gè)月在電子稅務(wù)局上面申報(bào)社保,扣費(fèi),也沒有來問公司,所以他們只是申報(bào)了下社保,財(cái)務(wù)報(bào)表之類的,個(gè)稅,賬都沒有做,我今年4月份接過來的時(shí)候把前面的工資,費(fèi)用的賬都補(bǔ)上了,去年申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表也沒有去更改,個(gè)稅也沒有補(bǔ)上,支付寶收的款做成了預(yù)收賬款,聽取了一個(gè)財(cái)務(wù)朋友的建議,預(yù)收賬款每個(gè)月確認(rèn)了一部分收入,但是現(xiàn)在賬上還掛著60萬,那現(xiàn)在要怎么處理呢?怎么樣才能規(guī)范化呢?
老師,我們公司一家材料公司有往來,我們從他們那里材料有20萬未付款,因?yàn)檫@家公司需要發(fā)電機(jī)我們將我們公司一臺(tái)二手發(fā)電機(jī)以4萬賣給了對(duì)方,這筆也沒有通過現(xiàn)金或者銀行轉(zhuǎn)賬支付,只是在對(duì)賬單中提到這4萬塊錢沖抵我們的欠款20萬,最后欠他16萬,那我這筆4萬塊錢該如何做賬務(wù)處理呢,對(duì)方也沒有要我們開發(fā)票?
各位老師大家好,我們公司是紡織行業(yè),然后設(shè)備上面用的有一種棕絲,經(jīng)常要換的,然后金額也比較大,一次就是1萬元以上的,付款了,對(duì)方也開來了專票,那么這種的該計(jì)入到什么科目,怎么做賬務(wù)處理呢,請(qǐng)老師們指點(diǎn)一下,謝謝
各位老師大家好,我是從別人手里接過來的賬務(wù),現(xiàn)在要補(bǔ)賬,然后比如說期初庫(kù)存商品,還有原材料這兩塊的盤點(diǎn),庫(kù)存商品是借20萬,然后原材料是借20萬,現(xiàn)在貸方應(yīng)該計(jì)入到那個(gè)科目呢,請(qǐng)那位老師給我指點(diǎn)一下,謝謝
行政單位員工去黨校學(xué)習(xí)的培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個(gè)人嗎?
行政單位支付給員工個(gè)人的差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個(gè)人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購(gòu)買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個(gè)付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動(dòng)生成的?如果是系統(tǒng)自動(dòng)生成的,請(qǐng)問這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?