總公司借銀行存款貸其他應付款 支付出去,再做相反的出委托書
老師 我們是建筑公司,分公司沒有開農民工資專戶,業主把錢打到總公司農民工賬戶了,票是分公司開出去給業主的,現在問題1,工資可以從總公司發嗎?怎么做分錄?2、分公司的賬怎么做,當時開票記了應收款,現在總公司收了款,這個成本怎么做賬務處理,怎么寫分錄?總分公司獨立核算的
總分公司跨省經營,分公司非獨立核算,單獨建賬,分公司的一切支出由總公司打款報銷,分公司有銀行基本戶,總分公司各自怎么做賬務處理?另,分公司的費用需要月底匯總到總公司核算嗎?分錄又是怎么處理呢?總分公司打款掛的往來款,又怎么沖銷呢?
老師,在異地成立了一家非獨立核算的分公司,銀行開戶需要200元,由總公司轉到了分公司賬戶,總公司這邊怎么做賬務處理呢
老師,想問下,獨立核算的分公司開票后注銷了,總公司收到款怎么賬務處理?
老師,請問分公司開出的發票,總公司共管賬戶收的款,再由總公司把款轉到分公司支付,怎么做賬務處理?分公司是獨立核算的
老師,那婚慶公司的尾款一般都收的是現金,怎么辦,把現金存入公戶再做賬,還是直接按現金做啊,還是現金可以不確認收入啊,以前餐飲業現金都進老板私戶了不確認收入
老師,那餐飲業收款,客戶比較多,有的開發票有的不開發票,難道也要按客戶名字設置二級明細科目嗎?可以一次計入預收賬款(待清算),然后開發票的轉入借,預收賬款(待清算)貸,主營業務收入這樣可以嗎
老師,那餐飲業收款,客戶比較多,有的開發票有的不開發票,難道也要按客戶名字設置二級明細科目嗎?可以一次計入預收賬款(待清算),然后開發票的轉入借,預收賬款(待清算)貸,主營業務收入這樣可以嗎
老師公司買給個人車到二手市場開票,這個要做收入確認嗎
請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對于第一題,預收到貨款裝修費440000及相應的預繳增值稅8800? 的相關會計分錄應該怎樣寫?,非常感謝! ?
我們公司受讓了一家別的公司的股份, 占股份30% 0元,還需要做分錄嗎。
生豬買賣交易,外省購買了生豬,到本省來進行售賣,未取得檢驗疫證,在本地開的檢驗證,怎么做賬務處理,稅務上有什么風險
老師,婚慶公司預收賬款要按客戶設置二級明細科目嗎
現在是電子發票,專票寫一個名字,一個稅號可以嗎?
請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對于第一題,預收到貨款裝修費440000及相應的預繳增值稅8800? 的相關會計分錄應該怎樣寫?,非常感謝! ?
還有分公司收到款怎么做賬務處理呢?
借其他應收款 貸主營業務收入, 應交稅費 借銀行存款貸,其他應收款。
分公司開票的時候做了應收工程款——某某公司,怎么沖這筆呢?
借其他應收款,總公司貸其應收賬款。 借銀行存款、貸其他應收款。總公司 出委托書
老師,委托書是分公司出具給總公司的嗎
是的對的是的對的
老師,轉賬失敗(有手續費),退回來了都要錄憑證嗎?怎么錄呢?
借預付賬款、 財務費用、手續費, 貸銀行存款, 退回借銀行存款,貸預付賬款。
我之前錄的是應付款,那是不是借:應付賬款——公司 財務費——手續費 貸:銀行存款 退回 借:銀行存款 貸:應付賬款——公司 財務費用—手續費 重新轉成功了 借:應付賬款——公司 財務費用——手續費 貸:銀行存款
手續費退回嗎?如果不退回的話,第2個不要做財務費用。
手續費也退回了
可以的 可以這么做的
好的,謝謝老師,辛苦了
不用客氣 周末愉快