023年的需要做賬,然后去修改,預(yù)繳和匯算清繳都修改。
老師,我們公司17年虧損,18年所得稅匯算清繳時(shí)彌補(bǔ)了虧損,19年所得稅匯算清繳時(shí)系統(tǒng)又帶出來了18年已經(jīng)彌補(bǔ)過的虧損數(shù)額,當(dāng)時(shí)這個(gè)數(shù)字去不掉,我沒辦法調(diào)高了納稅調(diào)整增加額,最后,稅局讓我在今年12月份補(bǔ)交了所得稅7000多元,我應(yīng)該怎么下賬。
老師您好,去年每個(gè)季度我們公司的企業(yè)所得稅都是0,因?yàn)橐刺潛p,要么彌補(bǔ)以前年度虧損,但是現(xiàn)在會(huì)計(jì)在做匯算清繳的時(shí)候,并沒有做納稅調(diào)增,卻要補(bǔ)交稅款4000多,她跟我說去年的總利潤(rùn)是60多萬,以前年度虧損是40多萬,我不知道怎么跟老板解釋,請(qǐng)問這是什么原因?
老師本來我是2022年工資多計(jì)提了我在匯算清繳的時(shí)候也納稅調(diào)增了,但是我在2023年3月份調(diào)整這筆成本的時(shí)候做錯(cuò)了,影響了2023年損益(沖減成本了),導(dǎo)致2023年的利潤(rùn)總額增加了(這樣2023年就需要多納稅了),我2024年現(xiàn)在賬上應(yīng)該怎么處理?2023年的匯算清繳這部分該怎么做?
老師本來我是2022年工資多計(jì)提了我在匯算清繳的時(shí)候也納稅調(diào)增了,但是我在2023年3月份調(diào)整這筆成本的時(shí)候做錯(cuò)了,影響了2023年損益(沖減成本了),導(dǎo)致2023年的利潤(rùn)總額增加了(這樣2023年就需要多納稅了),我2024年現(xiàn)在賬上應(yīng)該怎么處理?2023年的匯算清繳這部分該怎么做?
老師 我22年匯算虧了 -5928.75元,我23年利潤(rùn)表上也是虧了-1323026.18元,我24年2月份的利潤(rùn)表上 也是負(fù)的-2011785.15元,24年3月份也就是一季度我是有利潤(rùn)的 正的1281934.13元 我昨天把23年的匯算了 我早上過來看 補(bǔ)了22年的虧損 。我昨天納稅調(diào)增了47719.27元是因?yàn)闆]有發(fā)票 所以我調(diào)增了,我現(xiàn)在還要交所得稅36789.83元,只補(bǔ)虧了 1134774.83元, 我都不會(huì)算了 能幫我算一下這個(gè)是對(duì)的嗎
一般納稅人,制造業(yè),公司購(gòu)買的紙巾架,地毯,紙杯之類的會(huì)計(jì)分錄怎么做
生產(chǎn)及銷售的一般納稅人小微企業(yè),開具的銷售發(fā)票稅率是13%嗎?可不可選擇率稅?
物業(yè)公司承保了一個(gè)大面積廠房出租,出租需要大筆維修費(fèi)用才可以出租,工廠方出一半,物業(yè)公司出一半。那里面產(chǎn)生的費(fèi)用怎么做賬?
通過什么方法可以人為控制應(yīng)納稅所得額?
老師我問一下,我4月份內(nèi)銷開票含稅80萬外銷開票43萬銷項(xiàng)稅額是9.26萬當(dāng)前可以勾選抵扣的稅額是8.9萬那我這個(gè)月的增值稅稅負(fù)就會(huì)低很多,這個(gè)有沒有問題?我沒有留抵,和太多的進(jìn)項(xiàng),,雖然可以享受出口的免抵退,但是我沒有留抵只能免抵,
老師,我想問一下已到稅法規(guī)定的折舊年限并且計(jì)提完折舊的固定資產(chǎn)報(bào)廢和沒有到稅法規(guī)定年限提前報(bào)廢的固定資產(chǎn)匯算清繳時(shí)的處理不一樣嗎?這兩個(gè)是不都不需要納稅調(diào)增?
老師好!公司2023年度有對(duì)其他公司,進(jìn)行股權(quán)投資,但是當(dāng)年匯算時(shí),年度所得稅申報(bào)表里有一項(xiàng),“是否從事股權(quán)業(yè)務(wù)”選擇了否。2024年度這個(gè)項(xiàng)目應(yīng)該選 是 嗎?
老師好,退還的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)要交企業(yè)所得稅嗎
老師:請(qǐng)問勞務(wù)派遣行業(yè),小規(guī)模納稅人,差額開票的時(shí)候是不是稅率也是按照5%啊?
未結(jié)賬這兒怎么弄,怎么接著做下個(gè)月的賬
匯算清繳網(wǎng)上可以修改嗎?還是得去大廳?
登錄新電子稅務(wù)局后,點(diǎn)擊【我要辦稅】-【稅費(fèi)申報(bào)及繳納】-【申報(bào)更正 可以試下 地區(qū)有差異
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快