不一定是系統(tǒng)問題,可能是發(fā)票未及時上傳、申報系統(tǒng)數(shù)據(jù)未更新、發(fā)票稅率或稅額計算錯誤、申報填寫錯誤、存在未開票收入或稅收優(yōu)惠政策影響等,可先核對數(shù)據(jù),確保發(fā)票上傳和填寫無誤,若仍有問題可聯(lián)系稅務(wù)機關(guān)。
請問河南稅務(wù)局申報納稅時,表一表二中的銷項和進項數(shù)據(jù)是自動生成的嗎?進入電子稅務(wù)局納稅申報試要不要插稅控盤?
請問在電子稅務(wù)局上面申請發(fā)票增量,稅局已經(jīng)批準了請問下我要拿發(fā)票本去稅局辦理?還是不需要呢?我在發(fā)票系統(tǒng)網(wǎng)上申領(lǐng)發(fā)票時候發(fā)現(xiàn)還是以前的申領(lǐng)數(shù)量不是調(diào)整后的呢
請問上月我去稅務(wù)大廳申報的增值稅的時候是負數(shù),我這個月自己在電子稅務(wù)局申報增值稅時,系統(tǒng)自動帶出來的銷售額和銷項稅沒有減去我上月的負數(shù),怎么辦呢?我可以自己手動沖減增值稅附表一的1、2欄(銷售額、銷項稅額嗎)?
三個問題,①申報增值稅時不是需要有發(fā)票匯總表和進項認證表,像我們地區(qū)實行全電票了,這個發(fā)票匯總表還是需要從增值稅綜合服務(wù)平臺里打印出來嗎?我沒太弄明白增值稅綜合服務(wù)平臺、全電票、電子稅務(wù)局之間的關(guān)系。②進項認證表是從電子稅務(wù)局打印出來嗎?③電子稅務(wù)局稅費申報及繳納底下也有個個人所得稅及管理這個項目,時干什么用的?個稅不是在自然人電子稅務(wù)局里進行申報嘛
老師!我在電子稅務(wù)局全量發(fā)票查詢得到的開票金額怎么和增值稅申報表里銷售收入不同呢?這個銷售收入是系統(tǒng)自動帶出來的
一般納稅人,制造業(yè),公司購買的紙巾架,地毯,紙杯之類的會計分錄怎么做
生產(chǎn)及銷售的一般納稅人小微企業(yè),開具的銷售發(fā)票稅率是13%嗎?可不可選擇率稅?
物業(yè)公司承保了一個大面積廠房出租,出租需要大筆維修費用才可以出租,工廠方出一半,物業(yè)公司出一半。那里面產(chǎn)生的費用怎么做賬?
通過什么方法可以人為控制應(yīng)納稅所得額?
老師我問一下,我4月份內(nèi)銷開票含稅80萬外銷開票43萬銷項稅額是9.26萬當(dāng)前可以勾選抵扣的稅額是8.9萬那我這個月的增值稅稅負就會低很多,這個有沒有問題?我沒有留抵,和太多的進項,,雖然可以享受出口的免抵退,但是我沒有留抵只能免抵,
老師,我想問一下已到稅法規(guī)定的折舊年限并且計提完折舊的固定資產(chǎn)報廢和沒有到稅法規(guī)定年限提前報廢的固定資產(chǎn)匯算清繳時的處理不一樣嗎?這兩個是不都不需要納稅調(diào)增?
老師好!公司2023年度有對其他公司,進行股權(quán)投資,但是當(dāng)年匯算時,年度所得稅申報表里有一項,“是否從事股權(quán)業(yè)務(wù)”選擇了否。2024年度這個項目應(yīng)該選 是 嗎?
老師好,退還的個稅手續(xù)費要交企業(yè)所得稅嗎
老師:請問勞務(wù)派遣行業(yè),小規(guī)模納稅人,差額開票的時候是不是稅率也是按照5%???
未結(jié)賬這兒怎么弄,怎么接著做下個月的賬
是銷項對不上,銷項都是在電子稅務(wù)局直接開的,不存在發(fā)票沒上傳的問題,也沒有未開票收入。不存在發(fā)票稅率或稅額計算錯誤、申報填寫錯誤的問題,因為是系統(tǒng)直接生成的,我一個數(shù)字都沒改過。
那你直接手動填寫這樣就可以了,別自動生成
銷項稅額是改不了的。無法先簡易計稅的銷項稅額沒有加上,所以導(dǎo)致對不上。但是簡易計稅的銷項稅額是負數(shù),難道就是因為是負數(shù)所以取數(shù)就不取嗎?
銷項稅額是改不了的。我發(fā)現(xiàn)簡易計稅的銷項稅額沒有加上,所以導(dǎo)致對不上。但是簡易計稅的銷項稅額是負數(shù),難道就是因為是負數(shù)所以取數(shù)就不取嗎?
是的,就是這個原因了
那可怎么辦,正常是負數(shù)也要取啊,負數(shù)是紅沖的發(fā)票
你得手動填寫才可以
主表這個數(shù)改不了,附表一已經(jīng)有數(shù)。誰該怎么改?
你看看可以強制提交嗎
數(shù)據(jù)如果都對你就直接強制提交
關(guān)鍵是數(shù)據(jù)不對,紅沖的沒算上就多交稅啦
我看有負數(shù)的呢,那你等明天或者后天試試,昨天不這樣