一、可能原因 已勾選并確認抵扣:如果該發票在之前的月份已經進行了勾選確認操作,那么在本月的抵扣類勾選里就不會再顯示。 發票沖紅:銷售方可能對該發票進行了紅沖處理,這種情況下,該發票在抵扣勾選平臺可能就不顯示了。 二、查詢方法(針對以前月份是否已抵扣) 登錄增值稅發票綜合服務平臺:進入 “抵扣勾選” 模塊,然后點擊 “抵扣勾選統計”。 選擇稅款所屬期:依次選擇之前的月份,查看各月的 “統計結果”。 查看發票明細:在 “抵扣勾選統計” 頁面,點擊 “發票明細” 按鈕,可以查看該所屬期內已勾選抵扣的發票明細,查找是否有這張九月的發票。
老師,我司是一般納稅人,11.28號客戶開給我們一張電子專票,今天12.1號跨月才發現開錯了,我司還未抵扣,但需要勾選在11月份抵扣進項稅的,那如果今天讓客戶紅沖這張發票重新開的話,就變成了12月的發票了,那我司還能勾選抵扣在11月的進項稅嗎?
老師 就是現在 進項稅額 有已經勾選抵扣的 有沒有勾選抵扣的 現在怎么進去 電子稅務局 對比呢 之前的會計 可能做的 不對 我現在怎么查找呢
老師,客戶6月份給我們開具的發票數量錯了,我們還沒有抵扣,跨月紅沖了,這個月發票勾選是不是就不能用了,在電子稅務局里邊沒有查到
請問在廣州,拿到增值稅進項發票,在電子稅務局勾選就表明這張發票我已經收到了,認證表明已經用于抵扣了?拿到增值稅進項發票,如果想要抵扣進項,勾選和認證是必須要操作的?
老師,我們公司紅沖了一張已經抵扣的進項發票。在電子稅務局查找取得的發票,會顯示當月這張紅字負數,但是在未勾選進項發票查詢界面,就沒有這張紅字發票呢?
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
我查了9、10、11月的已勾選抵扣的發票明細都沒有,只用查9、10、11月,因為9月別人開給我公司的發票,不可能前于9月抵扣。那就只有沖紅這種可能了?如果確定對方已經紅沖了呢?
數電發票沒法直接紅沖 得另一方確認才可以
我們公司有專門的開票員,我不負責開票
現在沒法一方直接開出來