紅沖進項發票后,該發票會在電子稅務局的“查找取得的發票”界面顯示為負數,因為它表示對原發票的沖銷。而在“未勾選進項發票查詢”界面中不顯示,是因為這張紅字發票已經處理過,不屬于未勾選處理的范圍了。這個界面主要用于顯示還未進行勾選抵扣的正常發票。
我這個月只收到一張負數的進項發票,但是進電子稅務局提醒我取得了兩張增值稅紅字發票,哪里可以查詢到嗎
我司是購買方,在2023年收到一張進項發票已抵扣,但現在2024年7月才發現該張發票開多了,現在紅字更正,請問電子稅務局發票待勾選怎么又顯示這張更正后的正數發票,但是紅字負數發票又沒在待勾選處顯示。現在實際抵扣數額,與我們賬務不匹配了。請問要怎么處理
這個問題請廖君老師來回答,1.我們公司收到的一張七月9對方給我們開的一張專用發票,我問怎么查是否勾選認證了?2.如果在紅字發票信息錄入里找到這張發票,當確認出紅字信息單時,系統顯示這張發票未做用途確認,不允許購買方發起紅沖,是不是就表示這張發票我們沒認證?3.那這種情況,(雖然跨月了,想紅沖,數電發票他們沖也和當月沖一樣,自己方開紅字信息表,自己方開紅字發票?
老師,我們公司紅沖了一張已經抵扣的進項發票。在電子稅務局查找取得的發票,會顯示當月這張紅字負數,但是在未勾選進項發票查詢界面,就沒有這張紅字發票呢?
老師,我想咨詢下,就是我們是一般納稅人收到了一張紙質的專票,然后12月份我們進行了勾選,但是未確認因為還沒到申報期確認不了。12月份我們又在數電系統進行了部分紅沖(銷售折讓),這個詳情里面有剩余籃字發票金額,但是我們又返回去到已勾選發票那里就查不到這張已經勾選的發票了。全量發票查詢又顯示這整張發票是紅色的。這個下個月報稅的時候會不會出現抵扣不了的情況呀。
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
那下個月報增值稅時,首先要先勾選進項發票,然后填寫附表一附表二等等。如果本月開具發票稅額1萬,紅沖的這張發票500,留底2萬。那么要想這個月不交增值稅,需要勾選一萬零五百的進項發票嗎?
對的,如果你想在這個月的增值稅申報中實現不交稅,你需要確保勾選的進項發票總額能夠抵消你的銷項稅額。根據你提供的數據,銷項稅額為1萬(開具的發票)減去500(紅沖的發票),即9500元。再加上留底的2萬,總銷項稅額為29500元。因此,你需要勾選至少29500元的進項發票來實現不交稅的目標。
不對吧,我們是購買方取得的發票500,被我們抵扣之后又紅沖了,需要進項稅額轉出。1萬是本月開具的發票。留底2萬,要是想要不交稅,需要勾選一萬零五百的進項呀?
抱歉,我之前理解有誤。確實如你所說,如果本月開具的發票稅額為1萬,紅沖的進項發票500,留底為2萬,那么本月應該勾選的進項稅額為1萬+500=1萬零五百元,以確保本月不需要繳納增值稅。這樣可以使得本月的銷項稅額與進項稅額相抵消。
我想問老師,這張500的紅字發票只在取得的發票里面能查詢,在認證勾選里查不到。那我填附表二的時候只填這500的進項稅額轉出就可以吧?
是的,你在填寫附表二時,應該只填寫這500元的進項稅額轉出。因為這張紅字發票代表之前已抵扣的進項稅額需要轉出,所以在附表二中進行相應處理即可。其他的正常進項稅額則按照正常程序勾選和填報。
謝謝老師
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