固定資產還在使用的,不需要。
老師,您好,固定資產折舊計提完之后還剩下一點凈殘值需要怎么處理呢
老師好!固定資產折舊到只剩殘值了,那個殘值不能折舊了,怎么處理
老師,計提完折舊的固定資產,剩余的凈殘值,在金蝶做賬時需要怎么處理? 還是折舊完了就不用管凈殘值了
固定資產折舊已折完,只剩殘值,要處理嗎?
老師,固定資產折舊完成了,剩余殘值5%改怎樣處理
老師,請問在年度企業所得稅匯算5月份之前我們取得了本該去年取得的一些發票,但是現在4月份了,做賬是做到24年度還是做到25年4月呢,如果做到24年賬已經結了,再反結賬回去嗎,如果做到25年4月,怎么能更好的區分哪些要算進24年,哪些要算到25年里呢老師回復說做到去年需要以前年度損益調整科目,去年賬做完了反結賬回去然后借助這個科目嗎
老師,這個暫估我總覺得沒太明白,賬上暫估5萬的,23年的分錄借 管理費用-辦公費 貸 其他應付款-暫估,24年來票7000元,借 利潤分配未分配利潤-50000 貸 其他應付款-暫估 -50000 借 利潤分配未分配利潤50000 貸 其他應付款-暫估 43000 貸 其他應付款-法人 7000 24年利潤表是虧損狀態,我想修改去年財報和季報,我應該怎么做賬 借 管理費用-辦公費-43000 貸 其他應付款-暫估-43000(負數),這樣對嗎
老師公司給員工買的手機工作用,是直接做辦公用品,還是福利費
個體工商戶(小規模)的個人所得稅也是每個季度申報一次嗎?然后次年3月底前做經營所得匯算清繳嗎
請問,我們公司跟私人租車,他開不了發票給我們,我們怎么入賬呢?
酒店能開專票嗎,專票幾個點
老師,我們新租的廠房花費的裝修費用記到哪里
借管理費用貸應付賬款。 是開票了,沒付錢嗎?
老師你好,公司24年底利潤需要正,費用58萬沖了一筆費用28萬后費用30萬,發現光職工薪酬就48萬,匯算清繳時財務報表費用30萬,職工薪酬48萬,提交也成功了,像這個有沒有風險,謝謝老師
材料庫存太多,注銷怎樣處理
如果不能使用了呢
那報廢了嗎?有報廢的證明嗎?
沒有報廢的證明
沒報廢的還在你單位的,不需要做。
如果有報廢的證明,借固定資產清理。累計折舊貸固定資產, 借營業外支出貸固定資產清理。
那如果申請報廢后怎么進行賬務處理?
你好,我剛剛給你回復。
還有汽車是一定要有殘值嗎?我可以不設殘值嗎?
如果有報廢的證明,借固定資產清理。累計折舊貸固定資產, 借營業外支出貸固定資產清理。 2025-01-09 16:22
我現在是發現我們過去的股東資產折舊,有設殘值的,也有不設殘值的,這個有沒有影響?要一致性嗎
過去的固定資產,不好意思,打成股東了
不影響,不用一致的
那如果同樣都是電子產品,有些設殘值,有些不設,這樣可以嗎
你好可以的,可以的。