你好,按照不含稅的金額。
想問一下,小規模計算印花稅,是用含稅價計算,還是不含稅?
老師,請問一般納稅人開票交納印花稅是按照不含稅價乘以印花稅稅率計算印花稅還是按照價稅合計額乘印花稅稅率計算?
你好,老師。印花稅計算是按不含稅價還是含稅價計算呢
印花稅按不含稅金額核算印花稅還是價稅合計金額核算印花稅
請問報印花稅是含稅價還是不含稅價
老師在不隱瞞收入的情況肯定內賬利潤小于外賬利潤啊,因為外賬固定資產是按折舊算費用的,內賬是一次算支出了呀老師無法支付的應付股利還要轉入營業外收入嗎?分紅前已經申報過個稅,所得稅了,再轉入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤有20萬,內賬利潤只有10萬,我的意思是按外賬分這20萬,實際根本沒這么多錢分啊,那應付股利如果一直掛賬,到注銷的時候都沒錢分,怎么辦
我的報關單上是人民幣結算的,但是需要填寫美元離岸價格,申報退稅時出現疑點,申報的美元離岸價超過報關電子數據中的怎么辦?
老師按,外賬分紅,暫時還不夠分,是不是計提的時候就把分紅個稅申報了,還是實際付款的時候再申報個稅啊
老師那這中情況究竟按啥分啊,按外賬分沒錢分啊股東分紅內賬按內賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產折舊了,內賬固定資產一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因為買了固定資產,折舊了,算的費用少啊
本單位小企業,23年有研發費用,然后匯算清繳的時候可以加計扣除。24年的時候沒有這個費用,但是匯算清繳的表默認灰色有勾選,然后這個表一定要填數字,全部0也不行,也不能提交申報。這是怎么回事。
股東分紅內賬按內賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產折舊了,內賬固定資產一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因為買了固定資產,折舊了,算的費用少啊
老師,股東按內賬利潤分紅還是按外賬利潤分紅,
8月8日,發放上月工資774941.30元,其中代扣個人應繳納的社會保險費38365.8元、住房公積金44508元;代扣個人所得稅9215.73元,銀行實付上月工資682851.77元。
非全日制是按照勞務報酬還是正常薪資報個人所得稅
謝謝老師,請問報關服務費需要交印花稅嗎?
你好,這個不需要繳納印花稅。
老師再請問一下,印花稅賬務是怎么處理?
借稅金及附加帶銀行存款
計提的時候呢?
你好,準則里面規定可以不用計提。
如果12月報的話,不計提就到1月去了!
你好,你印花稅是按照什么來的?按季度嗎? 借、稅金及附加貸、應交稅費 借、應交稅費貸、銀行存款 二級科目印花稅。
金額小,我按年的。因為要垮年,所以感覺要計提。
你好,你購銷合同的印花稅按年。 我給你寫了賬務處理,看一下。
沒有合同,就是些臨時客戶,開票開的倉儲服務!
你好,那你就看賬上的。
有合同的,按照賬上的來。
沒合同是不是不交,哈哈哈
你可問你稅務局,我們這邊不可以,需要繳納。 稅務局給的回復就是沒有合同,按照印花稅稅目 符合稅目的就得交
都一樣的規定,謝謝老師!
不用客氣,工作愉快。