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小規模銷售使用過的固定資產沒開發票,申報增值稅填主表第幾欄里面?按照3%確認增值稅嗎

2025-01-02 15:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-01-02 15:42

你好,可以按1%確認增值稅
按銷售貨物類

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齊紅老師 解答 2025-01-02 15:42

若合計沒有超過30萬,可填寫在免稅銷售額

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快賬用戶1026 追問 2025-01-02 15:44

不用填寫在銷售使用過的固定資產這欄是嗎?直接填免稅欄就可以了嗎

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齊紅老師 解答 2025-01-02 15:45

是,合計沒超過30萬,直接填免稅欄就可以了

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你好,可以按1%確認增值稅
按銷售貨物類
2025-01-02
你好,不是的,在第一列有一個處置固定資產,在這里面填寫。
2022-10-14
您好,其不含稅銷售額,填列在《增值稅納稅申報表(適用于小規模納稅人)》第7“銷售使用過的應稅固定資產不含稅銷售額”,其中銷售額=含稅銷售(1%2B3%)。
2022-01-25
(1)增值稅納稅申報表附列資料一(本期銷項情況明細)第11行“3%征收率的貨物及加工修理修配勞務”對應第3列至第4列“開具其他發票”欄填寫開具3%普通發票銷售額及銷項(應納)稅額,該行第9列“合計”“銷售額”欄填寫按簡易計稅方法計算增值稅且的貨物及加工修理修配勞務的不含稅銷售額,第10列“合計”“銷項(應納)稅額”欄填寫按簡易計稅方法計算增值稅的貨物及加工修理修配勞務的應納稅額。 (2)《增值稅減免稅申報明細表》“一、減稅項目”欄“減免稅性質代碼及名稱”選擇“01129902/已使用固定資產減征增值稅/《財政部國家稅務總局關于部分貨物適用增值稅低稅率和簡易辦法征收增值稅政策的通知》財稅〔2009〕9號”,第2列“本期發生額”填寫本期發生的1%的減征額;第4列“本期實際抵減稅額”:填寫本期實際抵減增值稅應納稅額的金額,本列各行≤第3列對應各行,一般納稅人填寫該列時,第1行“合計”本列數=申報表主表第23行“一般項目”列“本月數”。 (3)主表第5欄“(二)按簡易辦法計稅銷售額”填寫納稅人本期按簡易計稅方法計算增值稅的銷售額;第21欄“簡易計稅辦法計算的應納稅額”填寫納稅人本期按簡易計稅方法計算并應繳納的增值稅額;第23欄“應納稅額減征額”填寫納稅人本期按稅法規定實際抵減的增值稅應納稅額。
2022-01-25
季度如果45萬的在第一列第十欄里面填寫就可以了,如果開的是普通。
2022-02-18
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