你好,你去附表2看下進項轉出哪里填寫的。
請問上月我去稅務大廳申報的增值稅的時候是負數,我這個月自己在電子稅務局申報增值稅時,系統自動帶出來的銷售額和銷項稅沒有減去我上月的負數,怎么辦呢?我可以自己手動沖減增值稅附表一的1、2欄(銷售額、銷項稅額嗎)?
在2022年9月23日取得物流公司物流費的增值稅電子專用發票1份,在上月稅局查到為異常發票,要求作轉出進項稅額轉出,稅額50多元,在申報的時候,是在申報表二的23a行的異常憑證轉出進項稅額,這一行輸入金額轉出嗎?
在2022年9月23日取得物流公司物流費的增值稅電子專用發票1份,在上月稅局查到為異常發票,要求作轉出進項稅額轉出,稅額50多元,在申報的時候,是在申報表二的23a行(異常憑證轉出進項稅額)這一行輸入金額轉好,還是在23b行(其他應作進項稅額轉出的情形)好?
老師,稅務局開票系統里查詢到進項稅額轉出是 329.11,為什么增值稅申報表上提取的是 169.75 呢
老師!我在電子稅務局全量發票查詢得到的開票金額怎么和增值稅申報表里銷售收入不同呢?這個銷售收入是系統自動帶出來的
老師,就是員工墊付的貨款,報銷的時候填付款申請單還是費用報銷單
老師,就是員工墊付的,只有費用類的填寫費用報銷單,還是成本貨款類的墊付也寫費用報銷單啊
給公司員工開工資必須要用公戶嗎?財務負責人的戶或是轉微信行嗎
老師您好,匯算清繳中其他數據填完納稅調整明細和所得稅彌補虧損都是自動填的還是手動填
老師,員工代付成本貨款報銷的時候也要寫費用報銷單嗎?
老師,因供應商質量問題扣的款,比如供應商開票5萬,質量扣款5000,我們只付4.5萬,我們做營業外收入嗎
老師資產負債表本期都是0,是不是把上期期末數填到本期期初里
老師您好,民非交殘保金的分錄怎么寫?要做計提嗎
接受居間費發票一般需要注意哪些風險 需要備留哪些資料以防稅務稽查 需要申報哪些稅費
老師賬上折舊完的固定資產還有殘值在賬上怎么處理,我知道可以繼續使用,我想知道這個殘值賬上怎么處理
是在20行里面的嗎?還是那個
是滴 就是申報表這個進項稅額轉出和我們實際收到的紅票也對不上,在發票查詢界面查負數發票也查不到對應的,想問問當出現差異時,尤其是想知道申報表進項稅轉出明細能在哪里查到呢?
你去查我開出去的紅字確認單,或者是我收到的紅字確認單。
老師,你好,開出或者收到的紅字確認單在開具發票后,這個界面查不到數據呢
好,我收到的或者是開出去的紅字確認單,不是發票。
發票開具里面有一個紅字發票,你截圖這個頁面。
老師,。您能看見我截圖的圖片嗎?
我能看到你的圖片,但是你截圖片的時候只給我截了一部分 我需要的那一部分,你沒有給我截過來 看圖
老師,一個界面把你所截圖的一次性截不完,我分成幾次了
已收到的紅字確認單呢?
已經收到的這些都是零,頁面默認就是25年1月數據,不知道怎么跳轉到24年12月,這個月剛開始目前還沒收到什么發票
不是的,他開了紅字確認單,就需要進項轉出。他不管有沒有發票。
你看他紅字確認單是什么時間開的?
老師,現在在哪里可以看見24年12月的紅字確認單呢?1月對方開紅字確認單不會影響我們12月增值稅的吧?
他后面不是有一個查看更多嗎。
你看下在這里面能選擇日期吧。
好的 我晚點看看,現在稅務局系統有問題,謝謝老師,1月對方開紅字確認單是否會影響到24年12月進項稅轉出呢?
不影響,1月份開出來的,你進項轉出應該在下一個月才填寫的。