您好,等發工資時,一次從工資里面扣
老師好!我們是做土石方工程的,公司買了倆拖土車,金額50萬,請問這個是可以在今年一次抵扣所得稅是吧,但是會計分錄還是得按固定資產每月計提折舊是吧?這種賬怎么處理好?
請問我們單位有社保,人員經常變動,比如現在是7月,每次社保繳納都是按7月的工資扣除的,個人所得稅申報扣繳又是6個月的,但是7月份會發5月的工資,這樣應交稅費-個人所得稅,還有其他應收款-社保(個人)部分如何做會計分錄?
請問老師我公司好多員工工資都是每個月8千到一萬多的,我們發工資每個月都是預支,到過年的時候一次結清,那報個人所得稅時是按預支工資的數據申報呢還是按他每月應發工資數據申報呢
我想請教一下您,我們公司月底最后一天發放工資,社保公積金是次月扣費,請問我的當月發工資時會計分錄怎么做,社保公積金扣除怎么做會計分錄?
請問對方開給我們辦公費發票是半年的,但是我們錢未付,這個辦公費我想每個月分攤計提,怎么做會計分錄
追問:原問題:2024年12月收到工傷待遇做借:銀行存款4100借:管理費用-工資4100(紅字),但是2025.4月發現這個錢不能紅沖管理費用,要計入其他應收款,請問這個2025.4要怎么做賬改正(不算重大差錯)回復說可以直接在2025調整改正,不用動24年年報。那還要用以前年度損益調整科目嗎?還是可以直接改一筆到位:借:管理費用工資4100貸:其他應收款
老師,匯算清繳主要股東及分紅情況在哪里找信息填?去年沒有填寫
老師,預付800模具款,總金額是1650,那這800對方要開發票給我了吧
現在匯算清繳-所得稅減免優惠表是可以不用填嗎
老師, 我們采購的貨物,對方暫未開票,我們能否銷售給下家,并且開發票給下家
老師,企業收入確認政策去哪能查到?電子稅務局嗎
老師請問季度所得稅報表,第二欄營業成本是只填利潤表的營業成本還是需要填包括(營業成本+銷售費用和管理費用,財物費用)請問填那個?
我們付輪組加工費,賬務處理怎么做,就是找幾個人來工廠加工
但是也不算重大差錯,要以前年度所以調整嗎?這樣還要去調24年年報
有兩個銀行科目余額不對 要調整賬目 需要怎么做呢
我問的是分錄
1、計提工資:
借:各種費用一工資
貸:應付職工薪酬一工資
2、支付員工工資:
借:應付職工薪酬-工資
貸:銀行存款,
應交稅費一應交個人所得稅
3、支付個稅:
借: 應交稅費一應交個人所得稅
貸:銀行存款
我說的是在沒有發工資的情況下,提前交了個稅怎么做分錄
借:應付職工
貸:應交稅費一應交個人所得稅
借:應交稅費一應交個人所得稅
貸:銀行存款