您好,是的,因為你報銷了但是沒有發票,不能作為成本費用抵企業的企業所得稅
您好 請問企業給員工購買的商業意外險 是不能稅前扣除嗎?在企業所得稅匯算清繳的時候是要調增嗎?那是要填哪張表?
請問22年12月有一筆暫估沒有紅沖,已經結賬了,是不是可以在23年進行紅沖,然后填報22年企業所得稅匯算清繳的時候是不是把這筆暫估的進行調增不能扣除?
老師,關于企業所得稅匯算清繳,那些工資,業務招待費不是已經扣除了嗎?最后算得的應交所得稅額嗎?還要再扣除一次,是這個意思?
老師,2022年企業所得稅匯算清繳 多交的錢做了(留抵退稅額800) 錢實際上已經繳納,在做了留底后,能不能當做當期的費用在22年匯算清繳扣除, 韓式應該更改已經申報的企業所得稅,做納稅調減
老師好,請問一下,一個人在企業上班,企業做了一次個稅匯算清繳,這個人在別處有筆勞務報酬,自己做個人所得稅匯算清繳的時候,基本的6萬企業做匯算清繳的時候已經扣除,不能再扣除,專項扣除和專項附加扣除自己做的時候還能扣除嗎?
老師,請問內審和審計一樣嗎,都有底稿嗎
老師,營業收入凈額等于什么?
老師,營業收入凈額是什么意思?
三個人購買一個公司70%股份,金額1500萬元,其中這三個人a占10%股份,請問a需要投資多少金額
三個人人購買一個公司70%股本1500萬。原股東投資500萬。其中投資1500萬要占10%股份,請問10%出資多少金額
出售股本高于投資股本,溢價記入那個科目
麻煩問一下老師,小規模發生無票收入,怎么做分錄,計提增值稅怎么做?
進項票8個點買進來,票面13個點,我要交多少稅
購進玉米混干之后銷售,那么記賬是按購進發票上面的數量入庫,還是烘干后的數量入庫
這為啥都是 200 的??14% 啊啊啊啊