填寫了抵扣嗎 更正申報 借應交稅費應交增值稅進項 借主營業務成本負數 表2,集體福利個人消費里面填寫 借主營業務成本,貸應交稅費應交增值稅進行轉出。
老師好!我們公司今年4月份由小規模變成了一般納稅人,去年10月份收到一張培訓費的專用發票一直沒做賬務處理,我想問下老師,這張發票7月份我已勾選認證,我能抵扣嗎?還是不能抵扣需要做進項稅轉出?
老師,我們是一般納稅人,4月份收到一張進項票已認證抵扣,5月份發現發票錯誤已沖紅未重開,請問一下,4月份和5月份的會計分錄怎么做??老師,需要做進項稅額轉出的分錄?4月分錄:借:庫存商品應交增值稅~進項稅額貸:應付賬款5月分錄:借:庫存商品(紅字)應交增值稅~(進項稅額轉出)貸:應付賬款(紅字)可以這樣做嗎?還是不用做進項稅額轉出,直接按4月份的原分錄在5月份做一樣然后紅字就行嗎麻煩詳細問一下,同一個問題問了這么多遍,每次回答都不一樣
老師12月份做11月份的賬目的時候,因為發票已經抵扣勾選完了,不想在去取消勾選抵扣,做賬時候就多入賬了兩張進項稅發票,那我把這兩張進項稅額放到帶抵扣進項稅這個科目行么?12月份在從待抵扣轉到進項稅里,我單位銷售金額小增值稅也一直沒交過,這個待抵扣科目用了不符合稅務局規定么?我就是認證發完了發票,發現了遺漏了兩張進項發票,因為不想讓應付賬款有暫估。
我想問下,10月份報稅期認證了一張7月份已經做賬的的發票,7月份做賬的是分錄是 借:主營業務成本 _福利費700 貸:庫存現金 700, 因為這個票屬于福利不能做抵扣,但是10月份不小心勾選認證并申報繳稅了,我想問下這個我該怎么操作進項稅額轉出
我想問下,10月份報稅期認證了一張7月份已經做賬的的發票,7月份做賬的是分錄是 借:主營業務成本 _福利費700 貸:庫存現金 700, 因為這個票屬于福利不能做抵扣,但是10月份不小心勾選認證并申報繳稅了,我想問下這個我該怎么操作進項稅額轉出
@董孝彬 好的好的,問答區@董孝彬,剛才問題繼續就行, 上面就是說其他條件一定情況下,比如這個商品收入客戶就付20,我們結轉成本不一樣,利潤就不一樣的,20-8和20-10的區別,這樣能理解么
老師,查賬征收個體戶稅局會查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務、幫廚服務、保潔服務、清理化糞池服務,乙方給開發票時,這四項分別開,另外企業管理服務費單開,請問專票這幾項哪個可以抵扣呢
@董孝彬接上一次問的問題
老師,好。股東用專利投資,交印花稅嗎?
老師對于上月工資少計提,當月補計提,計入當月產品成本的分錄不太懂 少計提補借生產成本,貸應付職工薪酬 發放借應付職工薪酬 當月計提工資結轉人工,借生產成本,貸應付職工薪酬(當月數) 成品入庫,借庫存商品,貸生產成本(當月計提工資+上月補計提數)???? 分錄這樣對?
老師您好 a 教材上說的不能重新計入 第二張圖 li這里為什么又可以重新計入其他綜合收益?
2023年被稅務查整年少報收入200多萬,增值稅申報表改了,會算清繳申報表也改了,財務報表跟季度申報表要改嗎
上月計提工資跟今個月實際發放有差異,怎樣做賬最簡便
董老師好~咨詢有問題咨詢您下~
是這樣的老師10月份我還沒有做賬,想著12月份一起做,那意思我10月份就不用做這筆分錄了是嗎,直接就更改申報表就好了是吧
你好可以的 可以這么做的