你好,這個要稅務(wù)局認定。老師沒有辦法保證一定可以免稅。只能說大概率還是可以免稅的。
請問一下 我們是會務(wù)公司 平時開的都是會展服務(wù) 會務(wù)費 現(xiàn)在有接到培訓(xùn)班那種業(yè)務(wù) 要求開培訓(xùn)費項目 那我看到好像是開:非學(xué)歷教育服務(wù) 培訓(xùn)費 這樣可以嗎 我看到這個稅目在增值稅發(fā)票中是免稅的 我們是一般納稅人 平時稅率6個點 那我到底是6%還是免稅的啊
老師:您好!我有朋友從事設(shè)計行業(yè),有時會接一些公司的設(shè)計業(yè)務(wù),但是與公司結(jié)設(shè)計費的時候。公司要求開具發(fā)票。請問我朋友可以申請個人臨時稅務(wù)登記開發(fā)票嗎?臨時稅務(wù)登記可以開設(shè)計服務(wù)設(shè)計費,或是咨詢費嗎?
您好老師,請問我是一般納稅人零售業(yè),稅率是13,因為現(xiàn)在想給別人開增值稅專用發(fā)票50萬,而且要求開的是服務(wù)業(yè),具體什么服務(wù)業(yè)我也不知道,回頭對方在未來一年以后再給我開專票,也是50萬,那么問題來了 1我可以開服務(wù)業(yè)嗎?營業(yè)執(zhí)照是沒有這項 2如果可以對開我有什么影響 3正常需要繳納什么稅費 謝謝老師
老師,請問我銷售攝像機及網(wǎng)線點位,這兩項我分別開票。設(shè)備開設(shè)備的,安裝費開安裝費,但是安裝費的稅收編碼是建筑服務(wù)。請問這個是否可以這么開?有人說可以,有人說不可以。因為我是這樣開具的,對方說不能接受有建筑服務(wù)這個體現(xiàn)在發(fā)票上。所以咨詢了稅局,稅局也沒有一個明確的答復(fù),但也說不可以。我想知道到底可不可以,為什么,不能這么開具的話我應(yīng)該怎么開。公司增值稅有核定工程服務(wù)、銷售、系統(tǒng)集成
老師好,我公司是做設(shè)備監(jiān)理的國內(nèi)企業(yè),我們這的客戶大部分是國內(nèi)客戶,也有少部分是國外客戶,國外客戶因為我們過去成本太高,就找了客戶當(dāng)?shù)氐谋O(jiān)理服務(wù)商幫我們?nèi)プ鰴z驗服務(wù),然后我們付款給服務(wù)商。這個業(yè)務(wù)鏈條里面,我們從客戶那里收取服務(wù)費做未開票收入繳納了增值稅和所得稅,那服務(wù)商作為境外企業(yè),在境外幫我們檢驗設(shè)備,我們需要幫他代扣代繳增值稅和所得稅嗎,請勿重復(fù)接單
行政單位員工去黨校學(xué)習(xí)的培訓(xùn)費和差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務(wù)招待費需要調(diào)增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費用 500 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計算的應(yīng)納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?