你好需要繳納增值稅,按照3/(1+3%)*2% 成本是賬面價值
老師好、2017年奔馳是公司指標購買的,1、現在想轉出來,這樣公司指標就能空出來了,再把領導私人的車在二手車市場過戶給公司,可以這樣操作嗎?2、這樣操作,對公司有什么不利影響?3、如果轉出,之前2017年的車,抵扣的增值稅需要轉出來嗎?5、汽車折舊年限多少年?6.領導的汽車賣給我們公司,可以抵扣進項稅和企業所得稅嗎?
老師,晚上好 咨詢一下你,我司在去年買了一臺車48萬做了固定資產,也把發票抵扣了,現將轉賣出去32萬元 1.轉賣32萬是通過我司開票給對方嗎 2.需要交所得稅嗎(具體要怎么交) 3.賬務處理怎么做?
老師,我司19年買的小汽車,現在賬面價值還剩余3萬多,法人要注銷公司,需要處置資產,但是由于車子將近報廢,處置這塊,去做資產評估也沒有必要了,法人也不愿意出具資產出直播報告,那么我需要在賬面上如果做分錄,才能是企業不交稅呢?
1、去年購買汽車的進項發票已認證,今年準備進項轉出,分錄是?(今年賣車給員工 ,員工自己找人操作把原本來賣給員工二手發票是41萬元員工開成了8萬元二手車發票, 那公司就無償的給員工,不過之前汽車價值85萬元現在需要進項轉出然后公司補交增值稅),那么企業所得稅和已經折舊的還有進項轉出怎么樣賬務處理了
公司是小規模,3月份花了2萬元買了一輛二手小汽車,如果5月份對外出售,出售價1萬,收到1萬元要不要交稅? 老師:按出售價交增值稅嗎?借:銀行存款/庫存現金10000 貸:固定資產清理 9900.99 應交稅費_應交增值稅(小規模專用)99.01 老師:如果3月購進二手車,5月份同樣價格賣出,也未開具發票,購進售出賬務處理都不做行不行?正常3月份購進4月份計提折舊,現在也不計提折舊,當著沒發生可以嗎?
怎么注冊個體戶? 個體戶有什么風險
做融資的話,有沒有很鍛煉財務能力?
老師,賬載金額不應該是24年1-12月份計提工資的金額嗎?為什么要加25年1月份補計提的2833元,截止目前已發放工資152833元。
有一家合作社和一家公司,同一地址,電費戶頭是合作社的,但是是和公司一起用的,電費發票開給合作社的,公司也需要電費發票,怎么辦
想問一下這種怎么做賬
老師你好,2024年1_12月份計提工資15萬元,2025年1月發放12月份工資,發現少計提2月份工資2833元,在2025年1月份做了補計提,2024年度所得稅匯算,職工薪酬調整表格,賬載金額,應付金額,稅收金額,各填多少,需要調整嗎?
郭老師,員工旅游的費用,要申報個稅嗎
一、上海公司的法人是自然人A,A占股100%; 二、長沙公司,注冊資金200萬,自然人A是法人,占股1%,上海公司占股99%;(根據注冊資金金額,A只需要實繳2萬即可); 2024年,A在長沙公司實繳注冊資金5.5萬,是以A個人名義存入長沙公司銀行賬上,且備注清楚:投資款,并已在稅務局繳納了印花稅; (A在長沙公司超過應實繳注冊資金5.5萬-2萬=3.5萬); 請教一下,可否這樣處理: 第一種: 讓上海公司寫個代付款證明,表明:讓自然人A,代替上海公司,在長沙公司實繳注冊資金3.5萬? 第二種: 讓上海公司打3.5萬到長沙公司,算上海公司實繳長沙公司的注冊資金,同時長沙公司退3.5萬給自然人A,相當于置換,更正24年自然人A,多實繳了3.5萬。但不再繳納印花稅(24年這3.5萬實繳注冊資金己繳納印花稅) 請問老師,哪種處理方法好? 或者有更好的處理方法?
老師好,我們公司會囤貨導致進項大于銷項,公司會按照穩定的稅負勾選進項發票,按勾選的這部分結轉成本,所以實際庫存和賬務系統里的庫存是不一致的,電子稅務局里也有很多未勾選的進項,這會產生稅務風險?
老師,現金流量表里,最后一行增加額,等于資產負債表里貨幣資金期末減掉期初嗎?
老師我不太懂怎么算的,收入寫多少,稅交多少,都交什么稅?成本寫多少能具體一下數字嗎?謝謝老師了!
出售固定資產不確認收入,是走固定資產清理,你售價多少?原值和累計折舊多少
老師我做的是庫存商品,買進二手車做的庫存商品3萬,賣出這個二手車也是3萬
買進是為了賣的沒做固定資產
借銀行存款3 貸主營業務收入3/1.01 應交稅費-應交增值稅3/1.01*1% 借主營約為成本1 貸庫存商品1
老師只交增值稅嗎?
繳納增值稅就有附加稅和印花稅肯定的
老師成本為什么是1萬
應該是3,就是你入庫的金額
買進入庫3萬,賣出出庫也按3萬結轉成本對不
老師稅費不加入成本里對嗎?
是的,主營、、業務成本3?
謝謝老師
不客氣提前祝你元旦快樂
老師增值稅稅率為什么是按1不按3?
今年小規模納稅人有優惠不是按照1%
那附加稅是只報一個城建稅還是3個附加稅都要報?
附加稅只按百分之五十報就行對不,也是減半征收嗎?
三個都要報的這個是
印花稅我就按買賣合同報就行對不
三個按正常的數填還是可以減半?
都是減半征收的小微企業