是的,那個可以稅前扣除的
老師 去年的成本未確定發票 今年匯算清繳前取得了發票 開票也是今年匯算清繳前開的 ,可以所得稅稅前扣除的文件號有嗎?老師
老師您好!2023年度的職工薪酬在次年匯算清繳前發放可以企業所得稅稅前扣除嗎?!謝謝!!
老師,年終獎可以在匯算清繳前,交企業所得稅前扣除?
老師,23年的成本發票在24年所得稅匯算清繳前取得,日期是24年,可以做23年的成本嗎,需要調增嗎
請問老師,本年(24年)的業務未取得發票,但基于權責發生制做了會計處理,在所得稅匯算清繳時(25年5月)取得了該筆業務的發票,但開票時間是25年4月,這樣得話本次匯算清繳時可以稅前扣除嗎?
中級會計財務管理:EBIT和凈利潤怎么換算
老師好,請問小規模納稅人,2024年度本年累計利潤總額13000,2024年已交企業所得稅費用600元,本年凈利潤累計12400元,2024年度無票支出暫估成本11000元,管理費用3000元,業務招待費1000元,這個要調整出來交企業所得稅,要交多少企業所得稅呢?
我今天上班時間,幫這個老板算辦了一點兒私事吧,老板給我發了一個五一快樂小紅包,要不要領呢[笑臉]
請問速達軟件安徽省阜陽市聯系方式有嗎?
老師,國稅局5月幾號上班?
生產出口企業,原材料都是國內的,什么樣的海運費發票不能所得稅前扣除,如何區別?
企業本年累計利潤總額為負數的情況下,也要計提所得稅嗎?是不是按照利潤總額的金額乘以稅率計提遞延所得稅啊?
生產出口企業,全不是進口原材料的企業,出口發生的海運費,分幾種情況處理?如果有海運費發票,是不是意為著就是有賣方負擔,可以所得稅前扣除,如果按照FOB價出口,是不是不會有海運費的發票?
你好,老師我們公司去年11月份報增值稅的時候有收入,但是到了報季度報表的時候忘了填收入金額,怎么辦呢?
老師,個體戶老板,在另一家公司有工資的收入,但是一年不超過12萬,還需要做綜合所得匯算清繳么
如果是茶葉,可以嗎
只要是跟公司經營相關的就可以
我的意思是茶葉如果是做招待費的情況,還能稅前扣除嗎?
可以正常按招待費的限額扣除
我們在那個開票系統里面是沒有開發票的嗯,公司的話就是有投資,投資的話做的是投資收益也可以按嗯,招待費限額扣除嗎?
沒有收入就全額做納稅調增就行
沒有收入額的話,可以按照業務招待費的60%扣除嗎?
那個不行的,只有籌辦期才可以,