你好,可以的,這樣沒問題。
老師,上個月報銷了一筆帳120元,當時沒有發票,做的是借:其他應收款,貸:銀行存款,這個月發票有了,但是發票金額是123元,做借:管理費用 120,貸:其他應收款 120,這樣可行?
銀行存款繳納水費1000元,其中鑄造車間負擔800元,廠部負擔200元。 記賬憑證上寫貸:制造費用800 管理費用200。這對嗎? 那銀行存款日記賬,我應該寫什么?對應科目寫一個(水費寫啥?)還是兩個(制造費用 管理費用)?
老師,科目余額表制造費用出現負數是因為什么啊,我有做了一筆服務費的分錄,借:制造費用 應交稅費—增(進) 貸:銀行存款。(因為我們只設置了制造費用)
以銀行存款支付本月勞保費1000元及其中計入本月制造費用800元,計入本月管理費用200元會計分錄借制造費用,管理費用貸銀行存款這樣寫對嗎
借:制造費用辦公費 貸:銀行存款 這筆款因賬號錯誤付出被退回銀行有回單,要做收款。現在這筆款不能付了,要做掛帳。我分錄怎么做最好
老師,退休后創立了公司,并且成為公司法定代表人。屬于失業人員再就業嗎
老師,事務所領導這么說,是不是這個事很嚴重。在項目經理之間溝通注意用語,不要出言不遜,在項目執業過程中項目經理就是小組成員的領導,工作一切問題必須服從。不多說了,輕松快樂過“五一”,節后見面聊。
老師,您好。發票遺失,是否可以記賬聯蓋發票章入賬呢,金額不大,2000塊錢
老師,個人廠房租賃,需要繳納個人經營所得稅,我應該在哪里操作
一次性支付1年的經營租賃費,怎么記賬?
你好,小規模納稅人,當月開了發票但開錯了,紅字發票沖了,要作分錄嗎,
甲方(勞務分包方 ,注冊地址上海市) 乙方(工程承包方,注冊地址江西) 丙方(清包工施工單位,注冊地址江西) 施工地址:上海市 乙方已經做了外出涉稅事項報告并預繳稅款 老師,請問一下丙方需要做外出涉稅報驗登記嗎?
商標侵權律師費計入那個部門呀
老師好,固定資產已折舊完,現在要賣掉,賬務怎么處理
老師 稅務局老師打電話讓改報表 把貨幣資金期末余額調成零,現在表上期末余額數是6千多 麻煩請問我可以調到哪個科目上啊?
如果這樣做相反的分錄,那月末的時候結轉制造費用到生產成本,是不是要結轉兩筆,一筆是借生產成本貸制造費用 在做一筆借制造費用 貸生產成本
你好,是的,是需要這樣做的。
那如果為了結轉的時候不做兩筆,是不是也可以不做相反分錄,直接做負數的分錄
你好可以的,操作是沒問題的。
那相反分錄和做負數那種比較好呢?
你好,直接用負數的話方便一點。系統能夠自動沖解。
那就是借銀行存款 120元 借制造費用 -120元,這樣做對吧
你好是的,就是這樣子的。