您好,實際產生的業務是勞務嗎,是的話開回來的是勞務發票可以
老師好,我建筑工程公司開出去發票是勞務費,那么成本發票開勞務費可以嗎
公司出納自己去稅務局開了張勞務費發票,可以用嗎?(買菜的沒有票,本來開蔬菜的,結果開成勞務費了)
老師好,我們是一家安裝門窗的工程公司。是黑龍江的企業,現在去異地安裝門窗。需要開具勞務*人工費發票。普通勞務。不是寫工程地址的那種。沒有勞務派遣資質,可以開嗎?
沒有勞務資質開出來的勞務發票可以用嗎?建筑勞務勞務費
老師,營業執照上的經營范圍有建筑勞務分包,是可以開勞務發票的對嗎?那這個勞務發票開出去的成本就是人工的工資對嗎?要申報個稅嗎
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
不是說分包勞務不能再次分包嗎
您好,是的,禁止勞務公司將承攬到的勞務分包再轉包或者分包給其他的公司
正常是申報勞務工資吧
您好,正常的勞務所得是要申報勞務工資并取得勞務發票
我們不是勞務公司,是有勞務分包經營范圍
建筑方面的
您好,如果是勞務公司給建筑公司開勞務費發票、建筑勞務公司開出的建筑服務*勞務費,不要代扣代繳個稅。 如果是個人開給你的勞務費,要代扣代繳個稅
老師沒回答在問題點上面,我們不是勞務分包公司,就正常公司有建筑勞務分包經營范圍,開的建筑勞務發票,能收個體戶開的勞務費發票嗎
您好,不管是什么性質的單位,收取發票與你的單位性質、范圍沒關系,只要發票符合你單位的業務用途、發票合規就可以收,個體工商戶開的勞務費發票不需要代扣代繳個人所得稅,也就不需要申報
沒回答在問題點上,不是問個稅的問題,是勞務不能再轉分包問題
您好,不好意思是我理解有誤,你看下面的回答是不是你想要的 據了解,在建筑工程行業內,勞務分包乃是常見的運作模式,法律亦對此有所認可和容忍。 然而,根據法律條文所述,嚴禁勞務公司以任何形式將其承接的勞務分包項目再度轉包或再次分包給其他企業;
您好,如果沒能使您滿意的話真的抱歉,總之是我的原因,對不起
沒事的,沒關系
嗯嗯,謝謝你的理解