你好,免稅的值可以開具普票的
我們給B開票,合同是技術(shù)開發(fā),在科技局備案后,開普票,可以享受免增值稅,我們的成本,A公司開給我們,收橫廣 1%的專票,還能享受 技術(shù)開發(fā)合同的免稅政策嗎?下圖是成本票
技術(shù)開發(fā)合同科技局已經(jīng)備案啦,現(xiàn)在要開票開“技術(shù)服務(wù)”直接選免稅可以嗎?免稅開票可以是增值稅專業(yè)發(fā)票嗎?(廣東)
老師,您好。我們有個(gè)客戶問我們:開票這合同咱們會(huì)去稅務(wù)局備案嗎? 這是啥意思嘛 是指的技術(shù)服務(wù)免稅備案嗎?
技術(shù)合同登記備案后免稅,那開具的發(fā)票是不是必須是增值稅普通發(fā)票?可以開具增值稅專用發(fā)票嗎
老師好,技術(shù)合同備案后,想開免稅的發(fā)票,這個(gè)需要再去稅務(wù)局備案嘛,還是系統(tǒng)直接開
@董孝彬 好的好的,問答區(qū)@董孝彬,剛才問題繼續(xù)就行, 上面就是說其他條件一定情況下,比如這個(gè)商品收入客戶就付20,我們結(jié)轉(zhuǎn)成本不一樣,利潤就不一樣的,20-8和20-10的區(qū)別,這樣能理解么
老師,查賬征收個(gè)體戶稅局會(huì)查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務(wù)、幫廚服務(wù)、保潔服務(wù)、清理化糞池服務(wù),乙方給開發(fā)票時(shí),這四項(xiàng)分別開,另外企業(yè)管理服務(wù)費(fèi)單開,請(qǐng)問專票這幾項(xiàng)哪個(gè)可以抵扣呢
@董孝彬接上一次問的問題
老師,好。股東用專利投資,交印花稅嗎?
老師對(duì)于上月工資少計(jì)提,當(dāng)月補(bǔ)計(jì)提,計(jì)入當(dāng)月產(chǎn)品成本的分錄不太懂 少計(jì)提補(bǔ)借生產(chǎn)成本,貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放借應(yīng)付職工薪酬 當(dāng)月計(jì)提工資結(jié)轉(zhuǎn)人工,借生產(chǎn)成本,貸應(yīng)付職工薪酬(當(dāng)月數(shù)) 成品入庫,借庫存商品,貸生產(chǎn)成本(當(dāng)月計(jì)提工資+上月補(bǔ)計(jì)提數(shù))???? 分錄這樣對(duì)?
老師您好 a 教材上說的不能重新計(jì)入 第二張圖 li這里為什么又可以重新計(jì)入其他綜合收益?
2023年被稅務(wù)查整年少報(bào)收入200多萬,增值稅申報(bào)表改了,會(huì)算清繳申報(bào)表也改了,財(cái)務(wù)報(bào)表跟季度申報(bào)表要改嗎
上月計(jì)提工資跟今個(gè)月實(shí)際發(fā)放有差異,怎樣做賬最簡便
董老師好~咨詢有問題咨詢您下~
那還用去稅務(wù)局在備案嗎,還是先不用
備案了開具免稅得就不需要再備案
就是稅務(wù)局再查的話咱們提供給資料就行了是吧,
開的發(fā)票抬頭是要什么樣的
是的,你分析的是對(duì)得