對的是的,最好不要做工資了。因為累計扣除費用,這個只能在一個地方抵扣。
老師,我們公司是普通合伙企業(yè),12月份的時候原來的合伙人變更成另外一個合伙人,公司本身兩個合伙人,各自占50%,在申報經(jīng)營所得稅的時候,最后一個季度新的合伙人直接按1-12月份去計算的,那原來合伙人的是不是要退稅啊
老師,我單位是小規(guī)模(普通合伙)企業(yè)。 以前合伙人都是以雇員的身份參于工資薪金所得正常申報,這個月怎么沒有了?別的職工名單都在,只有雇主沒有了? 是不是參于生產(chǎn)經(jīng)營所得繳納個人所得稅了,就不必參于全員申報(工資薪金所得申報)
老師,我報的這個是有限合伙企業(yè),有兩個人合伙人,每個月在個稅申報的時候是0申報,但是現(xiàn)在出現(xiàn)一個提示說我連續(xù)3個月申報收入為0,讓我確認是否離職,這種合伙人要報經(jīng)營所得的,每個月必須申報個稅嗎?我如果選擇員工離職了,是不是就不能給他們報經(jīng)營所得了呀
老師,我們公司幾個員工成立了合伙企業(yè),暫時沒有經(jīng)營所得,需要每個月申報個人所得稅嗎?個人所得稅是所有合伙人都要零申報還是掛在合伙企業(yè)下的職員用來申報工資薪金啊?
老師,我們是合伙企業(yè),有兩位普通員工變成合伙人交個人經(jīng)營所得稅了,那這兩個員工在個稅申報系統(tǒng),把他們選成離職嗎?
請問稅務(wù)局打電話來說 24年7月9號有車輛的發(fā)票4800元沒有交車輛購置稅,要在電子稅務(wù)局補交?是在哪里補交呢??
退個稅志500多,之前也沒預(yù)交個稅
老師 我做了一次以前年度損益調(diào)整 還要做一筆什么分錄呢 有個未分配利潤那個分錄還要做嗎 怎么做
A405808資產(chǎn)折舊、攤銷情況機納稅調(diào)整明細表填報說明每個表格
老師,麻煩幫我看一下,紅色的是我們會計報的一季度資產(chǎn)負債表,黑色數(shù)字是我自己做的,你幫我看看她這個為什么要這么做?
房開公司以前年度繳納的預(yù)收賬款的印花稅沒有計提稅金及附加,直接計入應(yīng)交稅費_印花稅,但以前年度匯算時直接在A105010視同銷售和房地產(chǎn)特定業(yè)務(wù)納稅調(diào)整表中第25行實際發(fā)生的稅金及附加中已扣除,今年也沒有交房我把以前年度繳納的印花稅一下子計提轉(zhuǎn)入稅金及附加了,那在今年匯算清繳時,這部分以前年度繳納的轉(zhuǎn)入稅金及附加的印花稅金額在匯算清繳表中什么地方進行調(diào)增呢?
老師,應(yīng)付賬款借方一直掛賬,發(fā)現(xiàn)之前年度供應(yīng)商開的紙質(zhì)發(fā)票,但是公司沒有收到,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦
應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款,預(yù)收賬款,預(yù)付賬款,這四個科目期末余額有什么勾稽關(guān)系嗎
股東之前有A、B、C,三家公司,因為暫時沒運營,也沒注銷,請代理公司做賬的,目前經(jīng)營著D公司,然后由D公司支付了A、B、C三家公司的代理費了,并且代賬公司開了服務(wù)費的發(fā)票到D公司,現(xiàn)在這些費用支出,記錄到D公司,怎么合理一點呢?
人力資源管理公司,代繳社保及公積金,能開有稅率的發(fā)票嗎?
老師,現(xiàn)在是12月份,我進去報個人經(jīng)營所得稅的界面,里面沒有他們兩個人,是因為還沒有到1月份報稅期嗎?
你需要自己修改 投資比例
在稅務(wù)大廳已經(jīng)做過了
自然人電子稅務(wù)局里面,你給他采集人員信息的時候,在這里面還得填寫 寫了嗎
就是自己在手機上操作嗎?
不是 自然人電子稅務(wù)局扣繳端。
采集信息有他們的信息,他們原來就是公司的普通員工,10月份變成合伙人的也要寫嗎?
不是填寫,是在他的信息里面,它有一個投資比例,你需要在這里面給他變更一下 什么都沒有改,它系統(tǒng)是一個死的,變不了。
在自然人電子稅務(wù)扣稅端,哪個界面里變更呢老師?
人員信息采集里面找到這個職工,你點開應(yīng)該是在最下面,我忘記了具體的位置。
好的老師,再問一下,他變成合伙人了,那在工資薪金里給他做離職處理嗎?
是的對的是的對的。
但是他們并沒有離職這個不影響嗎?
是的 不影響 先修改試下 能顯示他是股東吧
現(xiàn)在沒顯示
你改了之后還不顯示嗎?
我現(xiàn)在在外面還沒改
那你改了之后再看一下的。