你好,現(xiàn)在還在納稅申報期內(nèi),申報期內(nèi)可以自己啟動更正申報的,把上個月的申報表更正了,再申報本月的。
就是,個稅申報沒報社保這些,直接填了工資,可實(shí)際這個員工在公司給上的社保呢,按說應(yīng)該在社保那欄給填上,她沒寫,然后工資表上也沒體現(xiàn)社保,就全部把這些錢進(jìn)了費(fèi)用了 我能在12月帳里調(diào)嗎?然后再報12月個稅申報表的時候在系統(tǒng)里調(diào)一下,可以嗎?
老師,中午好 因?yàn)樯蟼€月在外地,小規(guī)模公司個稅申報直接在另外一臺電腦上以法人個人身份進(jìn)入電子稅務(wù)局申報個稅的。 問:這個月申報個稅進(jìn)入電子稅務(wù)局,稅款計(jì)算時出現(xiàn)提示:上一屬期未按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用。無法計(jì)算下一步了。無法申報個稅 請問老師如何解決?謝謝
您好3月申報2月屬期的個稅,第二步稅款計(jì)算沒帶出來人員信息系統(tǒng)提示:上一屬期未按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用申報不了請問老師這種情況是怎么回事如何操作,上一期2月報1月不是在我電腦上報的,我不清楚是怎么報的,
老師,要報個稅,總顯示有3個員工上一屬期未按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,工資薪金所得正常,到到稅費(fèi)計(jì)算就少了這3個人無法申報,之前是在其它電腦操作的
老師 請問在申報個人所得稅工資薪金的時候,其中出現(xiàn)這個情況:某一個員工(上年各月均有申報且全年收入不超過6萬元)在上月申報的時候還可以申報的,到現(xiàn)在申報的時候就顯示出(上一屬期未按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用)導(dǎo)致全部的員工都不能申報,然后這個員工要怎樣處理?
老師,比如差額征稅全額開票價稅合計(jì)1000(扣除部分是500取得普通發(fā)票)然后不含稅就是1000/(1+0.05)=952.38稅額就是952.38*0.05=47.62然后做賬的時候就按47.62確認(rèn)銷項(xiàng)稅額然后申報的時候就按(1000-500)/1.05*0.05=23.81申報那前面確認(rèn)的稅額47.62和實(shí)際申報的23.81之間的差額怎么做賬
取得的500也不能抵扣啊
老師,比如差額征稅全額開票價稅合計(jì)1000(扣除部分是500)然后不含稅就是1000/(1+0.05)=952.38稅額就是952.38*0.05=47.62然后做賬的時候就按47.62確認(rèn)銷項(xiàng)稅額然后申報的時候就按(1000-500)/1.05*0.05=23.81申報那前面確認(rèn)的稅額47.62和實(shí)際申報的23.81之間的差額怎么做賬
王雁鳴老師,交易性金融資產(chǎn)的賬面價值和公允價值不一樣嗎
請問老師,有限公司與有限責(zé)任公司,是一樣的意思嗎?
自種的蔬菜用于餐飲服務(wù),需要記賬嗎?
杭州生產(chǎn)型企業(yè)純出口,24年還有3筆出口沒有申報退稅,增值稅留抵余額不足2萬,在25年出口退稅也可以的 那我24年的剩余3筆就不操作了,可以嗎?會有什么后果呢,單證備案也不操作也3筆了
我們是做會展服務(wù)的,會請一些專家講課,我們要給專家一些費(fèi)用,一場會議專家費(fèi)用金額七八萬,要是給專家按勞務(wù)報酬申報的話,個稅會比較高,有什么合理合法的方法,節(jié)約稅費(fèi)嗎?
老師好,新公司法要求公司幾年完成實(shí)繳?
王雁鳴老師回答我的問題其他老師勿接
那是要在上月申報的電腦更正和申報這個月的才行是吧?我試了下,叫同事在上月申報的電腦更正了上月的數(shù)據(jù),然后再在我用開那臺電腦申報這個月的還是有這個提示的
是同一臺電腦更正,你明天再操作一下本月的申報,如果還是這個提示,可能就需要到稅務(wù)局申報了。
好的,謝謝你
不客氣,歡迎以后一起探討學(xué)習(xí)!